Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452140131 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 191,20 vrátane DPH |
3081459975 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140130 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/21 | 1134,46 vrátane DPH |
20210171 | 22.3.2021 | 25.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140129 | KONE s.r.o. Bratislava |
31359884 | oprava zdroja automat. dverí | 136,24 vrátane DPH |
13782862 | 17.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140128 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02,03/21 | 1253,54 vrátane DPH |
9112100006 | 17.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140127 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 216,07 vrátane DPH |
210036 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140126 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
213260143 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140125 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2878,15 vrátane DPH |
9001396784 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140124 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 02/21 | 3820,93 vrátane DPH |
210591 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140123 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania 02/21 | 3402,18 vrátane DPH |
1210338854 | 12.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140122 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 41,20 vrátane DPH |
9001396614 | 12.3.2021 | 23.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140121 | 24 communication s.r.o. Bratislava |
47250542 | preklad z nem. jazyka | 15,00 vrátane DPH |
212000013 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140120 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polymer. dezif. M.R.Š 73/23 | 163,20 vrátane DPH |
210100249 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140119 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vymož pohľ. | 9,12 vrátane DPH |
20210209 | 10.3.2021 | 05.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140118 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 02/21 | 283,27 vrátane DPH |
4913676017 | 05.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140117 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 02/21 | 297,42 vrátane DPH |
4913056017 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140116 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb.- 02/21 | 424,19 vrátane DPH |
4913578017 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140115 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el energ. M.R.Š 23 - 02/21 | 777,94 vrátane DPH |
4913592017 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140114 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,12 vrátane DPH |
9001394460 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140113 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 743,54 vrátane DPH |
3081451831 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140112 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polym. dezinf.M.R.Š a Záb. | 298,25 vrátane DPH |
210100186 | 01.3.2021 | 15.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140111 | JUDr. Denisa Regináčová Mi 144 Košice |
35560886 | trovy exe. za Tóth M. | 57,17 vrátane DPH |
2021000524 | 08.3.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140110 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. služby, int. | 158,21 vrátane DPH |
8278938920 | 08.3.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140109 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/21 | 1573,68 vrátane DPH |
1012122654 | 08.3.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140108 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 V.Kapušany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 136,80 vrátane DPH |
2021077 | 08.3.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140107 | Viliam Horos - DM Trebišov |
14335859 | oprava MV BT398AB | 197,32 vrátane DPH |
20210013 | 04.3.2021 | 09.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140106 | Viliam Horos - DM Trebišov |
14335859 | oprava MV TV993VB | 512,30 vrátane DPH |
20210012 | 04.3.2021 | 09.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140105 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/2021 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 04.3.2021 | 09.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140103 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 76,67 vrátane DPH |
2021010 | 03.3.2021 | 05.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140102 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polymer. dezinf. 7 obj. | 792,04 vrátane DPH |
210100204 | 03.3.2021 | 05.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140101 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | zost. na zákl. Protokolu o ukončení použ. FS | 10,59 vrátane DPH |
9001393931 | 02.3.2021 | 07.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140100 | NORIS S.M., s.r.o. Bratislava |
35804394 | kôš na recykláciu odp. | 331,20 vrátane DPH |
210020 | 02.3.2021 | 05.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140047 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k jednor. bonusu | 300,00 vrátane DPH |
27.1.2021 | 20.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140046 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | jednoráz. bonus FS | 300,00 vrátane DPH |
27.1.2021 | 20.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140045 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/2021 | 626,77 vrátane DPH |
26.1.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140042 | 24 communication s.r.o. Bratislava |
47250542 | preklad z nem. jaz. | 70,00 vrátane DPH |
22.1.2021 | 27.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140039 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2228,30 vrátane DPH |
18.1.2021 | 21.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140038 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. spr. obj. | 3820,93 vrátane DPH |
15.1.2021 | 22.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140037 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,12 vrátane DPH |
15.1.2021 | 22.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140036 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania | 1507,31 vrátane DPH |
14.1.2021 | 27.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1452140035 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
14.1.2021 | 27.01.2021 | 1.2.2021 |