Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452140122 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 41,20 vrátane DPH |
9001396614 | 12.3.2021 | 23.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140123 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania 02/21 | 3402,18 vrátane DPH |
1210338854 | 12.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140124 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 02/21 | 3820,93 vrátane DPH |
210591 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140125 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2878,15 vrátane DPH |
9001396784 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140126 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
213260143 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140127 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 216,07 vrátane DPH |
210036 | 15.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140128 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02,03/21 | 1253,54 vrátane DPH |
9112100006 | 17.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140129 | KONE s.r.o. Bratislava |
31359884 | oprava zdroja automat. dverí | 136,24 vrátane DPH |
13782862 | 17.3.2021 | 19.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140130 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/21 | 1134,46 vrátane DPH |
20210171 | 22.3.2021 | 25.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140131 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 191,20 vrátane DPH |
3081459975 | 23.3.2021 | 25.03.2021 | 8.4.2021 | |
1452140132 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polymer. dezif. M.R.Š. | 343,36 vrátane DPH |
210100341 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140133 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polymer. dezinf 7 obj. | 1417,06 vrátane DPH |
210100329 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140134 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | dezinf. 7 objektov 02/21 | 3538,08 vrátane DPH |
2021030727 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140135 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratov. sl., rohože 02/21 | 3691,67 vrátane DPH |
2021030726 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140136 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stgočné M.R.Š. | 369,02 vrátane DPH |
2500280347 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140137 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1194,49 vrátane DPH |
2500281785 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140138 | Ambulancia Veľaty s.r.o. Veľaty |
52965813 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2020115 | 01.4.2021 | 06.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140139 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 04/21 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140140 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 158,21 vrátane DPH |
8280782532 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140141 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 04/21 | 1573,68 vrátane DPH |
1012128367 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140142 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprato. sl., rozhože 03/21 | 3691,67 vrátane DPH |
2021030872 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140143 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | dezinf. 7 obj. 03/21 | 4095,00 vrátane DPH |
2021030873 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140144 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | vrecia do odp. košov | 42,00 vrátane DPH |
2021030879 | 08.4.2021 | 12.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140145 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2321 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140146 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
2421 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140147 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav výkony ZPS | 118,49 vrátane DPH |
2521 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140148 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Ś -03/21 | 810,25 vrátane DPH |
4913592018 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140149 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb.8 - 03/21 | 478,61 vrátane DPH |
4913578018 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140150 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 03/21 | 326,74 vrátane DPH |
4913056018 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140151 | Stredoslovenská energetika a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 03/21 | 343,02 vrátane DPH |
4913676018 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140152 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,80 vrátane DPH |
9001402484 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140153 | JUDr. Denisa Regináčová Mi 144 Košice |
35560886 | trovy exe. za Demeter Bart. | 54,02 vrátane DPH |
2021001044 | 09.4.2021 | 14.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140154 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1090,49 vrátane DPH |
3081466183 | 12.4.2021 | 16.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140155 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz opad. vôd | 136,80 vrátane DPH |
2021161 | 12.4.2021 | 16.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140156 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/21 | 626,77 vrátane DPH |
9117100014 | 12.4.2021 | 16.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140157 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania | 3329,98 vrátane DPH |
1210441146 | 12.4.2021 | 16.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140162 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. energ. | 383,25 vrátane DPH |
9116100015 | 14.4.2021 | 20.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140163 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. plynu | 12,88 vrátane DPH |
9115100016 | 14.4.2021 | 20.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140164 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. služieb | 553,27 vrátane DPH |
9114100017 | 14.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140165 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 1789,60 vrátane DPH |
9001404619 | 15.4.2021 | 29.4.2021 |