Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452140291 | AVELA s.r.o. 145 Trebišov |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
2968 | 02.8.2021 | 04.08.2021 | 3.9.2021 | |
1452140290 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
10620211 | 02.8.2021 | 04.08.2021 | 3.9.2021 | |
1452140289 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 62,73 vrátane DPH |
2021085 | 02.8.2021 | 04.08.2021 | 3.9.2021 | |
1452140288 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 vrátane DPH |
213260501 | 02.8.2021 | 04.08.2021 | 3.9.2021 | |
1452140286 | JUDr. Denisa Regináčová Mi 144 Košice |
35560886 | trovy exe. za Rostáš M. | 102,86 vrátane DPH |
2021002359 | 26.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140285 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 437,48 vrátane DPH |
3081520187 | 22.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140284 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vymož. pohľ. | 24,01 vrátane DPH |
20210629 | 21.7.2021 | 2.8.2021 | ||
1452140283 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | koml. správa budov 06/21 | 3820,93 vrátane DPH |
211996 | 21.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140282 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/21 | 626,77 vrátane DPH |
9115100029 | 21.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140281 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 07/21 | 1134,46 vrátane DPH |
20210442 | 21.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140280 | PrimStar DS, s.r.o. Sečovce |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 236,98 vrátane DPH |
21492 | 20.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140279 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 vrátane DPH |
213260430 | 20.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140278 | Sidorják Ľuboš, JUDr. Košice |
31311580 | trovy exe. za Nagy R. | 72,00 vrátane DPH |
2021132 | 15.7.2021 | 28.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140277 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok 06/21 | 2286,00 vrátane DPH |
9001428793 | 14.7.2021 | 19.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140276 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 163,20 vrátane DPH |
8286310800 | 12.7.2021 | 19.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140275 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 158,23 vrátane DPH |
8284471410 | 12.7.2021 | 19.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140274 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania | 1161,06 vrátane DPH |
1210738773 | 12.7.2021 | 19.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140273 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 103,68 vrátane DPH |
9001428723 | 12.7.2021 | 2.8.2021 | ||
1452140272 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,64 vrátane DPH |
9001426359 | 08.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140271 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 1301,97 vrátane DPH |
3081511323 | 08.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140270 | FAL, s.r.o. Trebišov |
44122969 | zdrav. výkony ZPS | 27,88 vrátane DPH |
12021 | 08.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140269 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | dezinf. 7 objektov - 06/21 | 3963,96 vrátane DPH |
2021032103 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140268 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 06/21 | 324,54 vrátane DPH |
4913676021 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140267 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 06/21 | 235,57 vrátane DPH |
4913056021 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140266 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb.8 - 06/21 | 597,49 vrátane DPH |
4913578021 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140265 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 06/21 | 769,70 vrátane DPH |
4913592021 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140264 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 07/21 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 07.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140263 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratov. sl., rohože | 3650,66 vrátane DPH |
2021032102 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 07/21 | 1573,68 vrátane DPH |
1012145051 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140261 | JUDr. Mária Popíková Trebišov |
31296131 | trovy exe. za Samko M. | 42,00 vrátane DPH |
74305 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140260 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 444,28 vrátane DPH |
2500340478 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140259 | Slovenský červený kríž, ÚzS TV Trebišov |
00416274 | kurz pevej pomoci | 150,00 vrátane DPH |
210011 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140258 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 182,40 vrátane DPH |
2021340 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140257 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | ventiláror | 100,00 vrátane DPH |
202106015 | 02.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
1452140256 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE | 351,23 vrátane DPH |
4913676020 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 | |
1452140255 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energia K.Ch. | 266,51 vrátane DPH |
4913056020 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 | |
1452140254 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. 8 | 602,09 vrátane DPH |
4913578020 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 | |
1452140253 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energia M.R.Š. | 814,08 vrátane DPH |
4913592020 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 | |
1452140252 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 532,37 vrátane DPH |
3081504903 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 | |
1452140251 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/21 | 626,77 vrátane DPH |
9117100027 | 21.6.2021 | 24.06.2021 | 1.7.2021 |