Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452140166 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
213260162 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140167 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/21 | 66,68 vrátane DPH |
9001408717 | 19.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140168 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 02/21 | 28,34 vrátane DPH |
9001408719 | 19.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140169 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3820,93 vrátane DPH |
210941 | 19.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140170 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 04/21 | 1134,46 vrátane DPH |
20210232 | 20.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140171 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Banská Bystrica |
45960470 | oprava MV TV9993CB | 360,50 vrátane DPH |
62150078 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140172 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Banská Bystrica |
45960470 | oprava BL156US | 129,01 vrátane DPH |
62150043 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140173 | MIRIDAS, s. r. o. Bánovce nad Ondavou |
52892069 | demontáž, montáž okna | 372,59 vrátane DPH |
2021016 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140174 | JUDr. Den.Regináčová Mihal.145 Košice |
35560886 | trovy exe. za Šandor J. | 42,00 vrátane DPH |
38512 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140175 | JUDr. Den.Regináčová Mihal.145 Košice |
35560886 | trovy exe. za Farbárová Aur. | 42,00 vrátane DPH |
28514 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140176 | JUDr. Den.Regináčová Mihal.145 Košice |
35560886 | trovy exe. Kanči D. | 42,00 vrátane DPH |
20911 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140177 | RIA-MEDIK, spol. s r.o. 145 Sečovce |
44083432 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
10212001 | 22.4.2021 | 26.04.2021 | 29.4.2021 | |
1452140178 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 184,62 vrátane DPH |
3081474523 | 23.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140179 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | dobropis za služby z nájmu | 1205,52 vrátane DPH |
6222100281 | 23.4.2021 | 29.4.2021 | ||
1452140180 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polymér. dezinf. 7 objketov | 1417,06 vrátane DPH |
194001012 | 03.5.2021 | 05.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140181 | Delphia s.r.o. Bratislava |
44505736 | polym. dezif. M.R.S 23 | 163,20 vrátane DPH |
210100456 | 03.5.2021 | 05.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140182 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | rohože, 04/21 | 3691,67 vrátane DPH |
2021031224 | 03.5.2021 | 05.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140183 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Trebišov |
47361255 | zdrav. výkon ZPS | 6,97 vrátane DPH |
5202290 | 03.5.2021 | 05.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140184 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/21 | 1573,68 vrátane DPH |
1012133766 | 04.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140185 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 228,00 vrátane DPH |
2021208 | 04.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140186 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | dezinf. 7 objektov | 3603,60 vrátane DPH |
2021031225 | 04.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140189 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 158,21 vrátane DPH |
8282627046 | 05.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140190 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/2021 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 07.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140191 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
213260253 | 07.5.2021 | 12.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140192 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1003,08 vrátane DPH |
3081480850 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140193 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | Oprava MV TV280BN | 72,00 vrátane DPH |
62150156 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140194 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania | 1569,58 vrátane DPH |
1210518565 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140195 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,00 vrátane DPH |
9001410331 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140196 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. -04/2021 | 815,41 vrátane DPH |
4913592019 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140197 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el energ. Záb, - 04/2021 | 487,09 vrátane DPH |
4913578019 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140198 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 04/2021 | 303,66 vrátane DPH |
4913056019 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140199 | Stredoslovenská energetika, a. Banská Bystrica |
51865467 | el energ. SE - 04/2021 | 383,86 vrátane DPH |
4913676019 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140200 | Sv. Panteleimon, s. r. o. Čierna nad Tisou |
45432791 | zdrav. výkony ZPS | 97,58 vrátane DPH |
142021 | 11.5.2021 | 17.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140201 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 05/21 | 626,77 vrátane DPH |
9111100023 | 14.5.2021 | 19.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140202 | Green Wave Recycling, s.r.o. Trnava |
45539197 | škartácia | 1,20 vrátane DPH |
202100746 | 14.5.2021 | 19.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140203 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | služby - výmena akumul- EZS | 127,44 vrátane DPH |
211276 | 14.5.2021 | 19.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140204 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 1853,95 vrátane DPH |
9001411410 | 14.5.2021 | 19.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140205 | Miroslav Pustai - ELRO Trebišov |
14339668 | elektroinšt.v mat. - kamerový systém | 477,74 vrátane DPH |
2021053 | 14.5.2021 | 19.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140206 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL-223KU | 36,00 vrátane DPH |
62150244 | 17.5.2021 | 21.05.2021 | 2.6.2021 | |
1452140207 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL-223KU | 246,11 vrátane DPH |
62150245 | 17.5.2021 | 21.05.2021 | 2.6.2021 |