Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 38,45 vrátane DPH |
11.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
9.1.2013 | |
136/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 16,9 vrátane DPH |
19.11.2012 | Kovalská vedúca EO |
4.12.2012 | |
133/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 70,45 vrátane DPH |
12.11.2012 | Kovalská vedúca EO |
4.12.2012 | |
107/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 51,56 vrátane DPH |
24.09.2012 | Kovalská vedúca EO |
8.10.2012 | |
106/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 53,1 vrátane DPH |
24.09.2012 | Kovalská vedúca EO |
8.10.2012 | |
73/2012 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 65,04000000000001 vrátane DPH |
02.07.2012 | Germanová v.z. vedúca EO |
9.7.2012 | |
28/2012 | ARLA AUTOSÚČIASTKY Dubnik 1508/5, 093 03 Vranov n/T |
40998711 | Nákup pneumatík | 248 vrátane DPH |
20.04.2012 | Krajčiová vedúca EO |
4.5.2012 | |
149/2012 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T |
31722709 | Nákup počítačov a monitorov | 3436,26 vrátane DPH |
07.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 | |
185/2012 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | Nákup predĺžovacej šnúry | 16,99 vrátane DPH |
12.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
9.1.2013 | |
35/2012 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Námestie Slobody 1000, 093 01 Vranov n/T |
35341033 | Nákup predlžovačiek | 26,2 vrátane DPH |
09.05.2012 | Krajčiová vedúca EO |
30.5.2012 | |
163/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup skartátorov a viazacieho stroja | 217,2 vrátane DPH |
10.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
9.1.2013 | |
167/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup špagátu | 9,58 vrátane DPH |
10.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 | |
139/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup špagátu | 9,58 vrátane DPH |
19.11.2012 | Kovalská vedúca EO |
4.12.2012 | |
164/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup toaletného papiera | 216 vrátane DPH |
10.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 | |
115/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 87,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 12.10.2012 | Kovalská vedúca EO |
25.10.2012 |
53/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP §50j | 610,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
54/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP AP 2 | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
44/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/B | 523,1 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
45/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/D | 363,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
46/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/A | 179,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
47/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/B | 218,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
48/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/A | 413,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
49/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/B | 368 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
50/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP V-2 | 830,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
51/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP VII-2 | 141,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
52/2012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP XXV-2 | 585,5700000000001 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
190/2012 | NATÁLIA ULANOVSKÁ - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Nákup tonerov do tlačiarní | 503,86 vrátane DPH |
19.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 | |
23/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup USB kľúča | 12 vrátane DPH |
23.03.2012 | Krajčiová vedúca EO |
23.4.2012 | |
131/2012 | AMIDO-EXQUISIT s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T |
31663869 | Nákup uterákov | 434,88 vrátane DPH |
05.11.2012 | Kovalská vedúca EO |
4.12.2012 | |
177/2012 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | Nákup ventilátorov | 309,88 vrátane DPH |
11.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
9.1.2013 | |
186/2012 | DANIELA GIRMALOVÁ Čemernianska 131, 093 03 Vranov n/T |
34899618 | Nákup vlajky SR a EU | 105 vrátane DPH |
12.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
9.1.2013 | |
150/2012 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T |
31722709 | Nákup výpočtovej techniky | 1570,08 vrátane DPH |
07.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 | |
166/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1185,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 10.12.2012 | Kovalská vedúca EO |
14.1.2013 |
17/2012 | KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup Xerox A4 | 996 vrátane DPH |
16.03.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.4.2012 | |
65/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - AP 2 | 178,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
64/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP §50j | 301,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
55/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/B | 627,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
56/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/D | 326,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
57/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP II-2/A | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |
58/2012 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP II-2/B | 163,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 08.06.2012 | Krajčiová vedúca EO |
3.7.2012 |