Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023/2013 | LE CHEQUER DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 831 04 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6696 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 5.2.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
5.2.2013 |
001/2013 | LE CHEQUER DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8496 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 2.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
4.1.2013 |
153/2013 | Eurokontakt, s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
31558607 | Výroba štočkov | 12,61 € vrátane DPH |
7.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
100/2013 | Eurokontakt, s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
31558607 | Výroba pečiatok a štočkov | 102,89 € vrátane DPH |
29.7.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného oddelenia |
12.8.2013 | |
088/2013 | EUROKONTAKT, s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
31558607 | Výroba štočkov na pečiatky | cca 10€ vrátane DPH |
10.7.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
31.7.2013 | |
070/2013 | Eurokontakt, s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
31558607 | Výroba pečiatok a štočkov na pečiatky | 21,59 € vrátane DPH |
21.5.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
6.6.2013 | |
009/2013 | EUROKONTAKT, s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
31558607 | Výroba štočkov na pečiatky | 10,80 € vrátane DPH |
22.1.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
5.2.2013 | |
015/2013 | Stavomontáže, Kovo-sklo, spol. s r.o. Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica |
31596401 | Odstránenie havárie na pretekajúcej streche | 90,38 € vrátane DPH |
24.1.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
5.2.2013 | |
129/2013 | Miromax, s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica |
31609058 | Objednávka pretlakovania hasiacich prístrojov a dodanie prúdnice na hydrant. | 189 € vrátane DPH |
1.10.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
15.10.2013 | |
109/2013 | Miromax, s.r.o. Zvolenská cesta 133/A |
31609058 | Kontrola hasiacich prístrojov | 90 € vrátane DPH |
20.8.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
10.9.2013 | |
092/2013 | Miromax, s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica |
31609058 | Vykonanie kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v obidvoch budovách ÚPSVaR BB | cca 163 € vrátane DPH |
11.7.2013 | v zastúpení Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
31.7.2013 | |
136/2013 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1 |
31611630 | Objednávka samolepiacich štítkov | 14,54 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb DFS zo dňa 18.12.2012 | 10.10.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.10.2013 |
093/2013 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1 |
31611630 | Objednávka toneru a samolepiacich štítkov do frankovacieho stroja | 204,14 € vrátane DPH |
11.7.2013 | v zastúpení Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
31.7.2013 | |
002/2012 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Ruduny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka samolepiacich štítkov | 25,49 € vrátane DPH |
4.1.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.1.2013 | |
005/2013 | KOPIA JAMEK, s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316 | 231,07 € vrátane DPH |
9.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
22.1.2013 | |
064/2013 | K-systém, spol. s r.o. SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom |
31623387 | Dodávka a montáž interiérovej, vertikálnej delenej zalúzie | 329,92 € vrátane DPH |
6.5.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
17.5.2013 | |
192/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 3225 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 17.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
084/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 120 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 |
083/2013 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/A | 238,96 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 |
065/2013 | Tatrapol, a.s. B. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Zabezpečovacie služby | 4,37 €, 24 € vrátane DPH |
6.5.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
17.5.2013 | |
056/2013 | Tatrapol, a.s. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Dozor a výkon strážnej služby v dôsledku opravy vnútornej kanalizácie | 43,68 € vrátane DPH |
9.4.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
24.4.2013 | |
011/2013 | Tatrapol, a.s. B. Nemcovej 30, 040 01 Košice |
31637922 | Zabezpečovacie služby | 4,37 €, 24 € vrátane DPH |
22.1.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
5.2.2013 | |
049/2013 | Francisty Štefan Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | Pretlačenie upchatej kanalizácie vo WC pre klientov na ÚPSVaR Skuteckého BB | 140 € vrátane DPH |
25.3.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2013 | |
046/2013 | Frantisty Štefan Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | Pretlačenie upchatej kanalizácie v suteréne budovy na ÚPSVaR Skuteckého BB | 130 € vrátane DPH |
21.3.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2013 | |
036/2013 | Francisty Štefan Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | Pretlačenie upchatej kanalizácie | 180 € vrátane DPH |
7.3.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
8.3.2013 | |
098/2013 | Ing. Adrián Babčan Pod Kalváriou 1574/2, 974 011 Banská Bystrica |
32019611 | Prevedenie odborných prehliadok rozvodov EE a RS a vyhotovenie revíznych správ | 2960 € vrátane DPH |
23.7.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
12.8.2013 | |
191/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 1850,17 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 17.12.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
169/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Banská Bystrica |
32627211 | Objednávka diárov na rok 2014 | 94,45 € vrátane DPH |
26.11.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
28.11.2013 | |
168/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kalendárov na rok 2014 | 294,12 € vrátane DPH |
27.11.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
28.11.2013 | |
137/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 408,32 € vrátane DPH |
RD č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 10.10.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.10.2013 |
135/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 388,36 € vrátane DPH |
10.10.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.10.2013 | |
125/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka rezačky, reznej hlavy a papieru na vizitky | 71,16 € vrátane DPH |
23.9.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.10.2013 | |
121/2013 | Tibor Varga ZSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera a papierových utierok | cca 627,77 € vrátane DPH |
4.9.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
11.9.2013 | |
085/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka diskrétnych výplatných pások | 94,80 € vrátane DPH |
21.6.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
26.6.2013 | |
072/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 448,45 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 | 24.5.2013 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
6.6.2013 |
071/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka papierových skladných utierok | 386,40 € vrátane DPH |
22.5.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2013 | |
067/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 784,33 € vrátane DPH |
RD č.2/2012 | 14.5.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.5.2013 |
038/2013 | Tibor VArga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka hygienických potrieb | 174,17 € vrátane DPH |
8.3.2013 | Ing. Július Telek riaditeľ |
8.3.2013 | |
031/2013 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 53,73 € vrátane DPH |
RD č.2/2012/UPSVaR | 20.2.2013 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová referent OE |
22.2.2013 |
055/2013 | Zuzana Tarnóciová - T.T.Servis Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | Upratovacie práce v dôsledku havárie kanalizácie nad rámec zmluvy | 37,80 € vrátane DPH |
9.4.2013 | Ing. Mária Chabanová vedúca ekonomického oddelenia |
24.4.2013 |