Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Objednávka pretlačenia odtoku, montáže umývadla a WC, ukotvenia regálov a montáž zábradlia. | 150 € vrátane DPH |
27.1.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
12.2.2014 | |
043/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Objednávka renovácia tonerov | 321,74 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 25.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
154/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Objednávka renovácie tonerov | 339,12 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 1.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
119/2014 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka samolepiacich štítkov 400ks/1bal. | 15,96 € vrátane DPH |
6.8.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
13.8.2014 | |
189/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka stolových kalendárov a diárov na rok 2015 | 315,23 € vrátane DPH |
25.11.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
26.11.2014 | |
216/2014 | Ján Nosáľ - Idea M.R.Štefánika 7, 962 12 Detva |
36870072 | Objednávka tlačiarní HP LaserJet Pro400 | 1200 € vrátane DPH |
16.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
005/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera | 183,60 € vrátane DPH |
10.1.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 | |
143/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera, papierových utierok a antibakteriálneho gélu/mydla | 924,72 € vrátane DPH |
18.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
22.9.2014 | |
044/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papieru a papierových utierok | 627,77 € vrátane DPH |
26.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 | |
170/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 89,37 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 27.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
168/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tonerov | 143,98 € vrátane DPH |
22.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
155/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tonerov | 299,90 € vrátane DPH |
1.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
026/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 88,82 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 8.11.2011 | 25.2.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
21.3.2014 |
030/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č. III-2/A kód: 27110130019 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
082/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.II-2/B 27110130021 | 362,48 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | 17.6.2014 | v zastúpení Mg. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
25.6.2014 |
031/2014 | Pergamon. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.III-2/B kód: 27120230111 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
147/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Objednávka toneru | 114,53 € vrátane DPH |
23.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
019/2014 | Robinco Slovakia, s.r.o. Doné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka toneru do frank. stroja DM 400C duopack | 189,60 € vrátane DPH |
5.2.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
12.2.2014 | |
095/2014 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolne Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Objednávka toneru do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
23.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
27.6.2014 | |
140/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru RICOH 222D | 18,68 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
142/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru SHARP AR 020LT | 47,04 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
062/2014 | Bohumil Tarnoci-B.T.Servis Letecká 2, 960 31 Sliač |
17836905 | Objednávka upratovacích prác nad rámec zmluvy v dôsledku upchatia kanalizácie na WC | 22,68 € vrátane DPH |
21.5.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca OE |
3.6.2014 | |
148/2014 | PAMAS Trenčín, s.r.o. Legionárska 6419, 91101 Trenčín |
36317250 | Objednávka vianočných pozdravov | cca 50 € vrátane DPH |
23.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
077/2014 | Carservece, s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | Objednávka výmeny nábojov obidvoch kolies na zadnej náprave SMV Škoda Octavia, BB 114CE | cca 200 € vrátane DPH |
5.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2014 | |
037/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Bratislava |
36328057 | Objednávka výpočtovej techniky na NP DEI SR ITMS: 27120130537 | 1 032,79 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
035/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Objednávka výpočtovej techniky na NP-VII-2 ITMS: 27110130012 | 20 594,028 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
205/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 2004,75 € vrátane DPH |
RD zo dňa 8.11.2011 | 4.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
088/2014 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/B 27110130021 | 78 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda za dňa 29.11.2011 | 18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 |
166/2014 | Carservice, s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | Objednávka zimných pneumatík a prezutie SMV Mazda 323, BB 046BL a Škoda Octavia, BB 114CE | 344 € vrátane DPH |
21.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
049/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Odstránenie upchatej kanalizácie na WC v budove. | 58,80 € vrátane DPH |
10.4.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.4.2014 | |
054/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Odstránenie upchatej kanalizácie na WC v budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 60 € vrátane DPH |
7.5.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca OE |
3.6.2014 | |
150/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Odstránenie upchatej kanalizácie WC a upratanie | 54 € vrátane DPH |
24.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
182/2014 | Ing. Adrián Babčan Pod Kalváriou 1574/2, 974 01 Banská Bystrica |
32019611 | Oprava a odstránenie nedostatkov z vykonaných odborných skúšok bleskozvodov v budove ÚPSVaR Zvolenská cesta BB | 190 € vrátane DPH |
18.11.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
26.11.2014 | |
067/2014 | RBD, spol. s r.o. Družby 14, 974 04 Banská Bystrica |
47233842 | Oprava a udržiavacie práce v budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 1641,97 € vrátane DPH |
21.5.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
3.6.2014 | |
187/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Oprava dverí, demontáž a montáž zásobníkov na toaletný papier WC prízemie budova ÚPSVaR Skuteckého BB | 75 € vrátane DPH |
24.11.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
26.11.2014 | |
068/2014 | Chomič Ján Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | Oprava elektrických zariadení a osvetlenia na budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 467,80 € vrátane DPH |
28.5.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
3.6.2014 | |
130/2014 | Chomič Ján Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | Oprava elektrických zariadení a osvetlenia v budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 150 € vrátane DPH |
22.8.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.9.2014 | |
164/2014 | Kelcom International, s.r.o. Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica |
31564020 | Oprava EZS, výmena bezpečnostného snímača na budove ÚPSVaR Zvolenská cesta BB | 41,41 € vrátane DPH |
16.10.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
010/2014 | Fittich Alarm, spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | Oprava kamerového systému | 28,80 € vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 16.9.2011 | 27.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
016/2014 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky | 38,71 € vrátane DPH |
07/2005 zo dňa 12.8.2005 | 24.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |