Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 2004,75 € vrátane DPH |
RD zo dňa 8.11.2011 | 4.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
201/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 2710 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 16.7.2014 | 3.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
151/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 1990 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
152/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb na NP XXV-2 - 27120330001 | 531,25 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
088/2014 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/B 27110130021 | 78 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda za dňa 29.11.2011 | 18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 |
071/2014 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky-výmena za novú SAMSUNG | 1154,52 € vrátane DPH |
7/2005 | 28.5.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
6.6.2014 |
016/2014 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava klimatizačnej jednotky | 38,71 € vrátane DPH |
07/2005 zo dňa 12.8.2005 | 24.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
055/2014 | Vladimír Kubík ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | Oprava kllimatizačnej jednotky na ÚPSVaR Skuteckého BB | 490,69 € vrátane DPH |
07/2005 zo dňa 12.8.2005 | 11.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
3.6.2014 |
097/2014 | TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36636428 | Inštalácia sieťovej kabeláže v budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 998,50 € vrátane DPH |
24.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
27.6.2014 | |
213/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka originálnych tonerov | 941,09 € vrátane DPH |
15.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
210/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Vypracovanie odborného posudku na vyradenie VT | 280 € vrátane DPH |
15.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
194/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD a obalov na CD | 196,56 € vrátane DPH |
2.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
174/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka originálnych tonerov | 232,53 € vrátane DPH |
3.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
168/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tonerov | 143,98 € vrátane DPH |
22.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
160/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka PC HP ProDesk 400 SFF G3220 | 451,69 € vrátane DPH |
14.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
155/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka tonerov | 299,90 € vrátane DPH |
1.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
153/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD a obálok | 97,68 € vrátane DPH |
30.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
146/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka originál toneru | 82,50 € vrátane DPH |
22.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
138/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka originálnych tonerov | 307,30 € vrátane DPH |
10.9.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
17.9.2014 | |
131/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka originálnych tonerov | 224,80 € vrátane DPH |
25.8.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.9.2014 | |
100/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Zdroj PC, TB Clean a patch cord UTP káble | 61,18 € vrátane DPH |
4.7.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
16.7.2014 | |
090/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD a obálok na DVD | 88,55 € vrátane DPH |
18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 | |
072/2014 | TS CREO, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka Patch káblov UTP | 31,67 € vrátane DPH |
30.5.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
6.6.2014 | |
051/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka externých HDD Samsung | 150,70 € vrátane DPH |
11.4.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
15.4.2014 | |
041/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD a obálok na DVD | 88,48 € vrátane DPH |
23.3.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
9.4.2014 | |
028/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka Patch káblov | 81,98 € vrátane DPH |
26.2.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
21.3.2014 | |
003/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka monitoru | 175,90 € vrátane DPH |
7.1.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 | |
007/2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka antibakteriálneho mydla | 97,68 € vrátane DPH |
17.1.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 | |
203/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskeho nábytku | 2540,29 € vrátane DPH |
4.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 | |
189/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka stolových kalendárov a diárov na rok 2015 | 315,23 € vrátane DPH |
25.11.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
26.11.2014 | |
176/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka diskrétnych obálok | 94,80 € vrátane DPH |
5.11.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
143/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera, papierových utierok a antibakteriálneho gélu/mydla | 924,72 € vrátane DPH |
18.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
22.9.2014 | |
108/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka hygienických potrieb | 469,44 € vrátane DPH |
15.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.7.2014 | |
078/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych stoličiek | 1500 € vrátane DPH |
5.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2014 | |
063/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 90,67 € vrátane DPH |
21.5.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca OE |
3.6.2014 | |
056/2014 | Tibor Varga TSV Papier pob. Horná 36, 974 01 Banská Bystrcia |
32627211 | Objednávka diskrétnych obálok | 94,80 € vrátane DPH |
14.5.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
3.6.2014 | |
047/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 445,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 7.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
044/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papieru a papierových utierok | 627,77 € vrátane DPH |
26.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 | |
039/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 464,27 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 19.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
005/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka toaletného papiera | 183,60 € vrátane DPH |
10.1.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |