Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/2014 | Fittich Alarm, spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | Oprava kamerového systému | 28,80 € vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 16.9.2011 | 27.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
205/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera | 2004,75 € vrátane DPH |
RD zo dňa 8.11.2011 | 4.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
180/2014 | AG Náradie - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava |
18049401 | Dodanie Pracovných prostriedkov na základe rámcovej dohody. | 12 829,20 € vrátane DPH |
RD č.12/2014 zo dňa 28.10.2014 | 18.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
26.11.2014 |
151/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 1990 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
152/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb na NP XXV-2 - 27120330001 | 531,25 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
193/2014 | KORAKOplus, s.r.o. Bielická 369, 958 04 Partizánske |
43959954 | Objednávka ochranných pracovných prostriedkov | 2676 € vrátane DPH |
RD 15/2014 zo dňa 26.11.2014 | 2.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 |
200/2014 | Carservice, s.r.o. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | Oprava SMV VW Golf, BB 830AT | 350 € vrátane DPH |
RD 12/BB/2014 zo dňa 24.11.2014 | 3.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 |
198/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8370 € vrátane DPH |
RD 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 2.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
211/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia tonerov | 1350,70 € vrátane DPH |
RD zo dňa 7.11.2014 | 15.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 |
184/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia tonerov | 351,42 € vrátane DPH |
Rámcová hodoha za dňa 7.11.2011 | 21.11.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
26.11.2014 |
185/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka originálneho toneru | 43,42 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 21.11.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
26.11.2014 |
170/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 89,37 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 27.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
154/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Objednávka renovácie tonerov | 339,12 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 1.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
142/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru SHARP AR 020LT | 47,04 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
140/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka toneru RICOH 222D | 18,68 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 16.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
22.9.2014 |
087/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner do kopírovacie stroja Minolta Bizhub | 43,42 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 8.11.2011 | 18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 |
103/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia tonerov | 432,91 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 9.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
16.7.2014 |
065/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia tonerov | 352,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 23.5.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
3.6.2014 |
050/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223. 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia toneru | 19,26 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 10.4.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.4.2014 |
043/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Objednávka renovácia tonerov | 321,74 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 25.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
022/2014 | Printech Slovakia, s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | Renovácia tonerov | 43,26 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 7.11.2011 | 10.2.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 |
031/2014 | Pergamon. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.III-2/B kód: 27120230111 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
030/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č. III-2/A kód: 27110130019 | 181,24 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 27.6.2011 | 3.3.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
21.3.2014 |
088/2014 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/B 27110130021 | 78 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda za dňa 29.11.2011 | 18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 |
047/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 445,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 7.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
039/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskych potrieb | 464,27 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012 | 19.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
082/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov na NP č.II-2/B 27110130021 | 362,48 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | 17.6.2014 | v zastúpení Mg. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
25.6.2014 |
175/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 2736 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 5.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
026/2014 | Pergamon, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Objednávka tonerov | 88,82 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 8.11.2011 | 25.2.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
21.3.2014 |
037/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Bratislava |
36328057 | Objednávka výpočtovej techniky na NP DEI SR ITMS: 27120130537 | 1 032,79 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
036/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky na NP-XXV-2 SR ITMS: 27120330001 | 1 224,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
035/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Objednávka výpočtovej techniky na NP-VII-2 ITMS: 27110130012 | 20 594,028 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
001/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8280 € vrátane DPH |
Dohodaq o pristúpení k rámcovej dohode | 3.1.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
201/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 2710 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 16.7.2014 | 3.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
107/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 216 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 14.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.7.2014 |
098/2014 | Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 9576 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 2.7.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
16.7.2014 |
074/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 92101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 7704 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 3.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2014 |
046/2014 | Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6624 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 19.4.2011 | 3.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
113/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 30600 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
13.8.2014 |
094/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 144 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 |