Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149/2014 | Radoslav Fodor Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | Demontáž a premiestnenie kovových a drevených regálov v budove ÚPSVaR BB | 86,40 € vrátane DPH |
23.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
118/2014 | Štefan Balog - ASANA - DDD Moskovská 5, 974 01 Banská Bystrica |
35256788 | Deratizácia-trvalé odstránenie osieho hniezda na buve ÚPSVaR Skuteckého BB | 60 € vrátane DPH |
6.8.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
13.8.2014 | |
196/2014 | STARWEB, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie sms | 300 € vrátane DPH |
2.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
128/2014 | STARWEB, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie SMS | 180 € vrátane DPH |
20.8.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.9.2014 | |
116/2014 | Starweb, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie SMS | 48 € vrátane DPH |
25.7.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
13.8.2014 | |
092/2014 | Starweb, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie SMS | 48 € vrátane DPH |
24.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 | |
064/2014 | STARWEB, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie SMS | 48 € vrátane DPH |
23.5.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca OE |
3.6.2014 | |
040/2014 | Starweb, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava |
46209018 | Dobitie kreditu na posielanie SMS | 48 € vrátane DPH |
20.3.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
21.3.2014 | |
167/2014 | Doprastav, a.s. závod Zvolen Hronská 1, 960 93 Zvolen |
31333320 | Dodanie a montáž dopravnej značky na parkovisku budovy ÚPSVaR Skuteckého BB | 241,44 € vrátane DPH |
22.10.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 | |
180/2014 | AG Náradie - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava |
18049401 | Dodanie Pracovných prostriedkov na základe rámcovej dohody. | 12 829,20 € vrátane DPH |
RD č.12/2014 zo dňa 28.10.2014 | 18.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
26.11.2014 |
097/2014 | TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36636428 | Inštalácia sieťovej kabeláže v budove ÚPSVaR Skuteckého BB | 998,50 € vrátane DPH |
24.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
27.6.2014 | |
074/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 92101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 7704 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 3.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
6.6.2014 |
198/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8370 € vrátane DPH |
RD 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 2.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
175/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 2736 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 11/2014/BB zo dňa 31.10.2014 | 5.11.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |
113/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 30600 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
13.8.2014 |
107/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 216 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 14.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.7.2014 |
098/2014 | Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 9576 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, dodatok č.1 | 2.7.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
16.7.2014 |
094/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 144 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 23.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 |
093/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 144 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode dodatok č.1 | 17.6.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
25.6.2014 |
053/2014 | Le CHequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6624 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 5.5.2014 | Ign. Július Telek riaditeľ |
3.6.2014 |
052/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 180 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 11.4.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
15.4.2014 |
046/2014 | Le Chaquer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6624 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 19.4.2011 | 3.4.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
9.4.2014 |
017/2014 | Le Chequer Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 6912 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 5.2.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
12.2.2014 |
001/2014 | Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | 8280 € vrátane DPH |
Dohodaq o pristúpení k rámcovej dohode | 3.1.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
15.1.2014 |
036/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky na NP-XXV-2 SR ITMS: 27120330001 | 1 224,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 4.3.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
21.3.2014 |
007/2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka antibakteriálneho mydla | 97,68 € vrátane DPH |
17.1.2014 | v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová samostatný radca oddelenia ekonomiky |
12.2.2014 | |
153/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD a obálok | 97,68 € vrátane DPH |
30.9.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
194/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka CD, DVD a obalov na CD | 196,56 € vrátane DPH |
2.12.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
30.12.2014 | |
106/2014 | AUTONOVO, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica |
35796693 | Objednávka diagnostiky porucha na SMV VW Golf, BB 830AT a stanovenie výšky opravy SMV | cca 60 € vrátane DPH |
14.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
16.7.2014 | |
176/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka diskrétnych obálok | 94,80 € vrátane DPH |
5.11.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
12.11.2014 | |
056/2014 | Tibor Varga TSV Papier pob. Horná 36, 974 01 Banská Bystrcia |
32627211 | Objednávka diskrétnych obálok | 94,80 € vrátane DPH |
14.5.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
3.6.2014 | |
004/2014 | Tibor Varga TSV Papier pob. Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | Objednávka diskrétnych výplatných pások | 56,88 € vrátane DPH |
9.1.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
15.1.2014 | |
090/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD a obálok na DVD | 88,55 € vrátane DPH |
18.6.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
25.6.2014 | |
041/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka DVD a obálok na DVD | 88,48 € vrátane DPH |
23.3.2014 | Ing. Mária Chabanová vedúca oddelenia ekonomiky |
9.4.2014 | |
051/2014 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica |
36037907 | Objednávka externých HDD Samsung | 150,70 € vrátane DPH |
11.4.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
15.4.2014 | |
123/2014 | Feminia Family, s.r.o. Račianska 31, 831 02 Bratislava |
35864656 | Objednávka hygienických potrieb | 153,60 € vrátane DPH |
11.8.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
13.8.2014 | |
108/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka hygienických potrieb | 469,44 € vrátane DPH |
15.7.2014 | Ing. Július Telek riaditeľ |
17.7.2014 | |
203/2014 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Objednávka kancelárskeho nábytku | 2540,29 € vrátane DPH |
4.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 | |
201/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 2710 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 16.7.2014 | 3.12.2014 | v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová vedúca osobného úradu |
30.12.2014 |
151/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Objednávka kancelárskych potrieb | cca 1990 € vrátane DPH |
RD 16658/2012-M_ODSMAP 17.8.2012 | 25.9.2014 | PhDr. Pavel Červienka riaditeľ |
12.11.2014 |