Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - August 2014 | 19440,00 vrátane DPH |
zmluva | 18.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
135/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Júl 2014 | 21463,20 vrátane DPH |
zmluva | 30.06.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.7.2014 |
120/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Jún 2014 | 19720,80 vrátane DPH |
zmluva | 29.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.6.2014 |
104/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Máj 2014 | 18781,20 vrátane DPH |
zmluva | 29.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
67/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Apríl 2014 | 18925,20 vrátane DPH |
zmluva | 28.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
37/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Marec 2014 | 19508,40 vrátane DPH |
zmluva | 27.02.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.3.2014 |
19/2014 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - Február 2014 | 18784,80 vrátane DPH |
zmluva | 30.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 |
24/2014 | Lifstav, s.r.o. Závodná č.3, Bratislava |
31385851 | odborná skúška výťahov | 480,00 vrátane DPH |
zmluva | 10.02.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.3.2014 |
16A/2014 | Magnet press,Slovakia Šustekova8, Bratislava |
31356958 | predplatné CHIP DVD | 84,84 vrátane DPH |
24.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 | |
56/2014 | European peripherals, s.r.o. Púchovska 2, Bratislava |
31348521 | produkty zn gardena | 159,46 vrátane DPH |
18.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 | |
309/2014 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 8819,47 vrátane DPH |
zmluva | 29.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
308/2014 | Juriga spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | fotovalce | 2160,00 vrátane DPH |
zmluva | 29.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
301/2014 | Juriga, spol. s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
31344194 | čistiaci a hyg. materiál | 547,98 vrátane DPH |
zmluva | 19.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
264/2014 | Juriga, spol. s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 1408,87 vrátane DPH |
zmluva | 01.12.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.1.2015 |
238/2014 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova3, Bratislava |
31344194 | fotovalce | 1093,15 vrátane DPH |
zmluva | 31.10.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
10.11.2014 |
194/2014 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova3, Bratislava |
31344194 | čistaici a hygien. materiál | 467,52 vrátane DPH |
zmluva | 25.09.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.10.2014 |
169/2014 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova3, Bratislava |
31344194 | fotovalce | 770,02 vrátane DPH |
zmluva | 07.08.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.9.2014 |
150/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | multifunkčné zariadenia -nákup | 1512,00 vrátane DPH |
16.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 | |
135A/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | hygienicky materiál - vrecia | 75,46 vrátane DPH |
zmluva | 30.06.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.7.2014 |
131/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | čistiaci a hyg. materiál | 340,10 vrátane DPH |
zmluva | 20.06.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.7.2014 |
119/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | fotovalce | 1016,81 vrátane DPH |
zmluva | 28.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca OSZ |
9.6.2014 |
118/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 5832,00 vrátane DPH |
zmluva | 28.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.6.2014 |
107/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | čistiaci materiál | 98,64 vrátane DPH |
zmluva | 07.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
9.6.2014 |
94/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 441,60 vrátane DPH |
zmluva | 22.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
55/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | fotovalce | 883,85 vrátane DPH |
zmluva | 17.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
54/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 182,40 vrátane DPH |
zmluva | 14.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
51/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 1357,20 vrátane DPH |
zmluva | 10.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
50/2014 | Juriga, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | hygienický materiál | 352,32 vrátane DPH |
zmluva | 10.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
1/2014 | Juriga, spol. s.r.o. Gercenová 3, Bratislava |
31344194 | tonery | 108,00 vrátane DPH |
zmluva | 08.01.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.2.2014 |
116/2014 | Ecopress, a.s Seberíniho 1, Bratislava |
31333524 | roč. pred.-Hospodárske noviny | 195,92 vrátane DPH |
21.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca OSZ |
9.6.2014 | |
86/2014 | Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | tlačíva - predvolanie | 96,00 vrátane DPH |
14.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 | |
41/2014 | Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | tlačíva pre odpis registra trestov | 19,92 vrátane DPH |
05.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 | |
237/2014 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 660,90 vrátane DPH |
zmluva | 31.10.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
10.11.2014 |
156/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 674,78 vrátane DPH |
zmluva | 22.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
136/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 543,52 vrátane DPH |
zmluva | 01.07.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
6.8.2014 |
127/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery HP | 13704,79 vrátane DPH |
zmluva | 11.06.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.7.2014 |
113/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1161,56 vrátane DPH |
zmluva | 19.05.2014 | Ing.Vrbová vedúca odd.ŠSD |
9.6.2014 |
92/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1857,59 vrátane DPH |
zmluva | 22.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
12.5.2014 |
64/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1816,19 vrátane DPH |
zmluva | 26.04.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |
40/2014 | Pergamon, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 592,20 vrátane DPH |
zmluva | 04.03.2014 | Ing.Vrbová vedúca FO |
7.4.2014 |