Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158/2014 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Nákup hygienického materiálu | 852,50 vrátane DPH |
29.10.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
6.11.2014 | |
180/2014 | RM elektro Komárňanská 142, Hurbanovo |
34264761 | Nákup chladničky 1 ks | 249,00 vrátane DPH |
5.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
185/2014 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 5999,40 vrátane DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 9.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 |
103/2014 | LCHDJ Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 47.190,00 bez DPH |
28.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
12.8.2014 | |
81/2014 | LCHDJ Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 12.870,00 bez DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 24.6.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.7.2014 |
166/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 5.500 vrátane DPH |
30/2012 | 19.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 |
126/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.600,00 vrátane DPH |
30/2012 | 11.9.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.10.2014 |
111/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.900 vrátane DPH |
30/2012 | 5.8.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
19.8.2014 |
167/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4.860 vrátane DPH |
15/2012 | 19.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 |
105/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1.300,00 vrátane DPH |
15/2012 | 28.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
12.8.2014 |
170/2014 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup kávovaru | 900,00 vrátane DPH |
21.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 | |
187/2014 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36, Komárno |
40856071 | Nákup kopírovacích strojov 4 ks | 4200,00 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 | |
116/2014 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36, Komárno |
40856071 | Nákup laminovacej fólie 17 krabíc | 105,50 vrátane DPH |
12.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
83/2014 | MAJAX s.r.o. Svätoplukova 39, Senec |
44137419 | Nákup laserových tlačiarní 8 ks | 1.920,00 vrátane DPH |
30.6.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.7.2014 | |
183/2014 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Nákup materiálu VT | 710,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
109/2014 | Tilia Pharmacy s.r.o. Výstavná 6, Nitra |
47356286 | Nákup nástenných lekárničiek a náplní 8 ks | 470,00 vrátane DPH |
1.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
155/2014 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Nákup neónových trubíc | 65,00 vrátane DPH |
22.10.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
6.11.2014 | |
70/2014 | ODEON-LIGHT s.r.o. Europália 8, Komárno |
45421960 | Nákup neónových trubíc | 150,00 vrátane DPH |
5.6.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
17.6.2014 | |
190/2014 | Elcont Mesačná 36, Komárno |
14144719 | Nákup neónových trubíc,žiarovky,žiarivky | 250,00 vrátane DPH |
15.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
104/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup nových tónerov 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
28.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
12.8.2014 | |
115/2014 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Nákup policových regálov 7 ks | 479,00 vrátane DPH |
11.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
194/2014 | Agrotrade s.r.o. Hlavná 5469/60A, Dunajská Streda |
31424112 | Nákup pracovných prostriedkov-ručné nástroje | 1600,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
193/2014 | Kohaplant spol.s.r.o. 29.augusta 73, Levice |
36549100 | Nákup pracovných zateplených kabátov | 14220,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
192/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup tónerov 8 ks do kopírovacích strojov | 368,08 vrátane DPH |
15.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
93/2014 | BV TV Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Nákup ventilátorov 5 ks | 99,50 vrátane DPH |
21.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.7.2014 | |
112/2014 | 2U spol.s.r.o. Martinengova 1, Bratislava |
22712372 | Nákup vlajky SR 3 ks | 50,00 vrátane DPH |
5.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
19/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT- notebook 2 ks NP DEI SR | 1.032,79 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
17/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050,Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky - NP-XXV-2SR | 4.898,40 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
18/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050,Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky NP-VII-2 | 41.015,48 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
71/2014 | Blue step Kráľovská 796/43, Šaľa |
36271608 | Nákup žiarivkových trubíc | 100,00 vrátane DPH |
5.6.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
17.6.2014 | |
122/2014 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Nákup žiaroviek 30 ks | 86,00 vrátane DPH |
19.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
4.9.2014 | |
151/2014 | Evrofin Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige 1 ks do frankovacieho stroja | 180,00 vrátane DPH |
38/2012 | 17.10.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
20.10.2014 |
173/2014 | Evrofin Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige 2 ks a samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 500,00 vrátane DPH |
38/2012 | 25.11.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.12.2014 |
13/2014 | EVROFIN Int.spols.r.o. Heydukova 12,Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige do frankovacieho stroja | 200,00 vrátane DPH |
38/2012 | 4.2.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.2.2014 |
33/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 26 ks | 2.715,12 vrátane DPH |
31.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
9.4.2014 | |
133/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 57 ks | 4.771,43 vrátane DPH |
30.9.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
20.10.2014 | |
156/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 63 ks | 6.408,78 vrátane DPH |
29.10.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
6.11.2014 | |
169/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 74 ks | 6.418,27 vrátane DPH |
19.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 | |
119/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks | 258,93 vrátane DPH |
13.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
84/2014 | Waldek s.r.o. Dlhá 36/336, Komárno |
36557005 | Nové vchodové dvere na pracovisko bisk.Királya 30 | 1.254,00 vrátane DPH |
2.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.7.2014 |