Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 63 ks | 6.408,78 vrátane DPH |
29.10.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
6.11.2014 | |
133/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 57 ks | 4.771,43 vrátane DPH |
30.9.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
20.10.2014 | |
119/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks | 258,93 vrátane DPH |
13.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
104/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup nových tónerov 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
28.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
12.8.2014 | |
73/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Dodávka nových tónerov | 1.052,76 vrátane DPH |
9.6.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
17.6.2014 | |
33/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 26 ks | 2.715,12 vrátane DPH |
31.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
9.4.2014 | |
184/2014 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Nové Zámky |
31331131 | Spisové obaly | 630,00 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
44/2014 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 predajňa Nové Zámky |
31331131 | Hygienický materiál | 910,66 vrátane DPH |
9.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
25.4.2014 | |
22/2014 | Ševt a.s. Plynárenská 6, Nové Zámky |
31331131 | Spisový obal kartónový 5000 ks | 400,00 vrátane DPH |
4.3.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
10.3.2014 | |
118/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tónerov do kopírovacích strojov a faxov 11 ks | 362,71 vrátane DPH |
22/2012 | 13.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 |
72/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tónerov 61 ks | 5.021,97 vrátane DPH |
17/2011 | 9.6.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
17.6.2014 |
45/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tónery do kopírovacích strojov a faxov 12 ks | 450,24 vrátane DPH |
22/2012 | 9.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
25.4.2014 |
06/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | EUREST-T Danubius-dodávka nových tónerov 10 ks | 829,88 vrátane DPH |
22/2012 | 27.01.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
5.2.2014 |
178/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky do Trodat pečiatky 8 ks | 150,00 vrátane DPH |
2.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
129/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Trodat pečiatky 9 ks | 250,00 vrátane DPH |
25.9.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.10.2014 | |
95/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky na pečiatku | 80,00 vrátane DPH |
21.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.7.2014 | |
89/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Trodat pečiatky a podušky | 400,00 vrátane DPH |
8.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.7.2014 | |
63/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky na pečiatky 3 ks a drevené pečiatky 7 ks | 150,00 vrátane DPH |
26.5.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
28.5.2014 | |
10/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3,Komárno |
30999740 | Gumičky na pečiatku 2 ks | 30,00 vrátane DPH |
3.2.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.2.2014 | |
02/2014 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky do trodat pečiatky 8 ks | 140,00 vrátane DPH |
20.01.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
5.2.2014 | |
34/2014 | Auto Šport-Kiss Hradná 10, Komárno |
30735106 | Emisná kontrola na 4 AUS | 150,00 vrátane DPH |
31.3.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
9.4.2014 | |
175/2014 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | EURES-T Danubius-kávovar | 900,00 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 27.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 |
170/2014 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup kávovaru | 900,00 vrátane DPH |
21.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 | |
78/2014 | ŠEKO SHOP Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup 1 ks bezdrôtového zvončeka | 30,00 vrátane DPH |
23.6.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.7.2014 | |
37/2014 | Ing.Ondrej Hoffman-ARIAND Osadná 8, Bratislava |
30161967 | EURES-T Danubius | 180,00 vrátane DPH |
3.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
9.4.2014 | |
168/2014 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu služobných motorových vozidiel | 870,00 vrátane DPH |
19.11.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.12.2014 | |
03/2014 | Mix-Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Autobatéria do AUS Felícia | 50,00 vrátane DPH |
22.01.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
5.2.2014 | |
113/2014 | BV TV Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Nákup elektr.strunovej kosačky,elektr.nožnice | 150,00 vrátane DPH |
6.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
112/2014 | 2U spol.s.r.o. Martinengova 1, Bratislava |
22712372 | Nákup vlajky SR 3 ks | 50,00 vrátane DPH |
5.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
93/2014 | BV TV Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Nákup ventilátorov 5 ks | 99,50 vrátane DPH |
21.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.7.2014 | |
115/2014 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Nákup policových regálov 7 ks | 479,00 vrátane DPH |
11.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 | |
51/2014 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A Bratislava |
17327547 | Regály 20 ks | 2.520,00 vrátane DPH |
24.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
25.4.2014 | |
43/2014 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A Bratislava |
17327547 | Regály 16 ks | 1.442,40 vrátane DPH |
7.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka UPSVR |
25.4.2014 | |
190/2014 | Elcont Mesačná 36, Komárno |
14144719 | Nákup neónových trubíc,žiarovky,žiarivky | 250,00 vrátane DPH |
15.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
160/2014 | Ľudovít Rácz Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava svetiel | 105,00 vrátane DPH |
3.11.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
20.11.2014 | |
121/2014 | Ľudovít Rácz Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava elektrického vedenia | 40,00 vrátane DPH |
18.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
4.9.2014 | |
97/2014 | Ľudovít Rácz Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Elektroinštalačné práce | 335,00 vrátane DPH |
21.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
30.7.2014 | |
102/2014 | Tepo Servis Novozámocká 3, Komárno |
14142872 | Revízia hasiacich prístrojov a nákup piktogramov | 305,38 vrátane DPH |
23.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
12.8.2014 | |
176/2014 | Ferro3000 Mederčská 34,Komárno |
11713054 | Nákup 2 ks WC sedátok | 29,00 vrátane DPH |
28.11.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.12.2014 | |
65/2014 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Odvoz vyradeného majetku | 15,00 vrátane DPH |
27.5.2014 | Ing.Andrea Vőrösová vedúca OE |
28.5.2014 |