Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140055 | Papirex-Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | nákup čistiace prostriedky | 160,42 vrátane DPH |
9.4.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
28.4.2014 | |
20140225 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Nákup nástenných kalendárov | 529,20 vrátane DPH |
20.11.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140222 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Oprava laminátorov | 90 vrátane DPH |
10.11.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140214 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Nákup pásky | 300 vrátane DPH |
29.10.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
12.12.2014 | |
20140200 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Nákup dezinfekčného prostriedku | 38,88 vrátane DPH |
20.10.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
12.12.2014 | |
20140170 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Nákup tovaru | 79,30 vrátane DPH |
10.9.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
26.9.2014 | |
20140188 | NOVES, s. r. o. Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
17074860 | Oprava dverí | 145,44 vrátane DPH |
30.9.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
12.12.2014 | |
20140247 | Nezabudka_Sabovčíková Katarína Letná 39, Spišská Nová Ves |
17298890 | nákup pracovného náradia | 663,30 vrátane DPH |
5.12.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140240 | Nezabudka_Sabovčíková Katarína Letná 39, Spišská Nová Ves |
17298890 | drobný nákup náradia | 534,26 vrátane DPH |
2.12.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140124 | Nakladateľstvo FORUM,s.r.o. Záhradnícka 46,Bratislava |
46490213 | nákup CD ROM BoZP 100+vzorov povinnej dokumentácie | 79,00 bez DPH |
23.7.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 | |
20140046 | Mgr.Peter Darvaši, Revízia elektr.zar. Dubová 5/7, Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia v AB Gelnica | 997,26 vrátane DPH |
28.3.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
1.4.2014 | |
20140045 | Mgr.Peter Darvaši, Revízia elektr.zar. Dubová 5/7, Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia v AB Krompachy | 690,82 vrátane DPH |
28.3.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
1.4.2014 | |
20140266 | Mgr. Peter Darvaši Dubová 5/7, Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elektrických spotrebičov skupiny D a E na rok 2015 | bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | 29.12.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
28.1.2015 |
20140197 | Marta Kakalejčíková-Kominárstvo Štefanikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
44527336 | Prehliadka komínov | 204,72 vrátane DPH |
10.10.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
12.12.2014 | |
20140095 | Marta Kakalejčíková - Kominárstvo Štefánikovo nám.10.,Spišská Nová Ves |
44527336 | oprava komínovej vložky | 74,45 vrátane DPH |
4.6.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
10.6.2014 | |
20140114 | LS Pracovné odevy, s.r.o. Bernolákova 10, Spišská Nová Ves |
30666171 | nákup pracovných prostriedkov pre AC | 477,50 vrátane DPH |
14.7.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 | |
20140098 | LS Pracovné odevy, s.r.o. Starosaská 5, Spišská Nová Ves |
46255061 | nákup spodnej časti konštrukcie na upratovací vozík | 65,00 vrátane DPH |
9.6.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 | |
20140273 | Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | kontroly, odborné prehliadky, údržba a predaj prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantov, požiarnych uzáverov, klapiek v objektoch úradu na rok 2015 | bez DPH |
Zmluva na poskytnutie sluťby č.4/2014 | 29.12.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
28.1.2015 |
20140153 | Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | revízia HP, hydrantov, klapiek | 225,60 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č. 4/2014 | 19.8.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
26.9.2014 |
20140235 | LINOVEC s. r. o. Hraničná 13 Poprad |
31730671 | Nákup hasiacich prístrojov | 367,80 vrátane DPH |
27.11.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140219 | LINOVEC s. r. o. Hraničná 13 Poprad |
31730671 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 231,60 vrátane DPH |
4.11.2014 | Ing. Beáta Makarová Vedúca oddelenia ekonomiky |
15.12.2014 | |
20140152 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov v počte 3000 ks | 10800 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 19.8.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
26.9.2014 |
20140128 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4000ks | 14400 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 24.7.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
5.8.2014 |
20140105 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 5600 ks | 20160,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 18.6.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
5.8.2014 |
20140092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov | 1800,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 3.6.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
10.6.2014 |
20140086 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 27.5.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
10.6.2014 |
20140059 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 3300 ks | 11880,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 23.4.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
23.5.2014 |
20140041 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kúponov v počte 3800 ks | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 20.3.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
1.4.2014 |
20140032 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 3800ks | 13680,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 19.2.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140010 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4200 ks | 15120,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 22.1.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140002 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov v počte 4500 ks | 16200,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 2.1.2014 | Bc. Ing. Janka Brziaková riaditeľka |
21.2.2014 |
20140229 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných kupónov | 4464 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 26.112014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
15.12.2014 |
20140202 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov | 14760 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 20.10.2014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
12.12.2014 |
20140183 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov | 18000 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 29.9.2014 | Bc. Mgr. Janka Brziaková Riaditeľka |
12.12.2014 |
20140271 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | dodávanie renovovaných tonerov na rok 2015 | bez DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.12.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
28.1.2015 |
20140169 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovované tonery do tlačiarni | 432,48 vrátane DPH |
10.9.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
26.9.2014 | |
20140145 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | dodávka renovovaných tonerov | 220,92 vrátane DPH |
8.8.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
26.9.2014 | |
20140130 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | nákup tonerov | 341,72 vrátane DPH |
28.7.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 | |
20140121 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | nákup tonerov do Xerox | 131,52 vrátane DPH |
23.7.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 | |
20140113 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 529,20 vrátane DPH |
9.7.2014 | Ing. Beáta Makarová vedúca odd. ekonomiky |
5.8.2014 |