Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2015 | Objednávka tlmočníckych služieb EURO VKM s.r.o. Nám. M. Benku 12 811 07 Bratislava |
35893508 | Objednávka tlmočníckych služieb | 129,60 € vrátane DPH |
06.02.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
12.2.2015 | |
11/2015 | Objednávka na zbezpečenie mimoriadneho vývozu TKO Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nábrežie mládeže 87 949 01 Nitra |
31436200 | Objednávka na zbezpečenie mimoriadneho vývozu TKO | 39,60 bez DPH |
- | 16.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
17.3.2015 |
10/2015 | Objednávka na zabezpečenie mimoriadnych upratovacích služieb Q-Zet s.r.o. Remata 32 972 31 Ráztočno |
36343188 | Objednávka na zabezpečenie mimoriadnych upratovacích služieb | 130,00 vrátane DPH |
758/2014 | 11.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
17.3.2015 |
2/2015 | Objednávka na vyhotovenie pečiatok Microprint Dobšinského 17 949 01 Nitra |
11727837 | Objednávka na vyhotovenie pečiatok | 65,00 € bez DPH |
801/2014 | 10.02.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
12.2.2015 |
13/2015 | Objednávka na vyhotovenie PD "Rekonštrukcia vstupných priestorov v budove úradu PSVR Nitra Ing. Roman Duchoň Kodályová 389 951 78 Kolíňany |
43633081 | Objednávka na vyhotovenie PD "Rekonštrukcia vstupných priestorov v budove úradu PSVR Nitra | 492,00 vrátane DPH |
- | 18.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
23.3.2015 |
20/2015 | Objednávka na vyhotovenie gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 2 ks MICROPRINT Dobšinského 17 949 01 Nitra |
11727837 | Objednávka na vyhotovenie gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 2 ks | 15,00 € bez DPH |
801/2014 | 27.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
30.3.2015 |
8/2015 | Objednávka na stravné lístky 4743 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
31396674 | Objednávka na stravné lístky 4743 ks | 18248,33 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 04.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
6.3.2015 |
9/2015 | Objednávka na službu tlmočníka so súdnou pečiatkou v talianskom jazyku. Mgr. Ida Saliniová Gorkého 6 811 02 Bratislava |
17851298 | Objednávka na službu tlmočníka so súdnou pečiatkou v talianskom jazyku. | 70,00 bez DPH |
- | 11.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
16.3.2015 |
18/2015 | Objednávka na servis KZ Revis - Servis spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na servis KZ | 390,00 € vrátane DPH |
- | 25.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
26.3.2015 |
7/2015 | Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov SAFE 4 you s.r.o. Pod Kaplnkou 637/10 949 01 Nitra |
30794536 | Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov | 474,50 bez DPH |
797/2014 | 04.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
6.3.2015 |
16/2015 | objednávka na prezúvanie pneumatík Z-L pre SMV NR677EG, NR513DG, NR135AC, NR612BH, NR286GS, NR138BD, NR291HA. TOMCARS - AUTOLED Prevádzka Levická 7 949 01 Nitra |
44431121 | objednávka na prezúvanie pneumatík Z-L pre SMV NR677EG, NR513DG, NR135AC, NR612BH, NR286GS, NR138BD, NR291HA. | 200,00 € bez DPH |
- | 25.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
25.3.2015 |
6/2015 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení Revis-servis spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na opravu kopírovacích zariadení | 450,00 vrátane DPH |
04.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
6.3.2015 | |
14/2015 | Objednávka na opravu čelného skla na SMV NR 138 BD AUTOSKLO Ďurech, s.r.o. Nová 185/41A 953 05 Zlaté Moravce-Prílepy |
46065466 | Objednávka na opravu čelného skla na SMV NR 138 BD | 50,00 vrátane DPH |
- | 23.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
23.3.2015 |
15/2015 | Objednávka na opravu brzdného systému na SMV NR 612 BH TOMCARS - AUTOLED Prevádzka Levická 7 949 01 Nitra |
44431121 | Objednávka na opravu brzdného systému na SMV NR 612 BH | 230,00 bez DPH |
- | 24.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
24.3.2015 |
12/2015 | Objednávka na nákup originálnych tonerov REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 945 05 Nitra |
36657719 | Objednávka na nákup originálnych tonerov | 1263,00 vrátane DPH |
- | 18.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
18.3.2015 |
4/2015 | Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu budovy úradu PSVR Nitra L&Š s.r.o. Novozámocká 199 949 05 Nitra |
36555720 | Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu budovy úradu PSVR Nitra | 133,00 vrátane DPH |
24.02.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
3.3.2015 | |
19/2015 | Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu L&Š s.r.o. Novozámocká 199 949 05 Nitra |
36555720 | Objednávka na nákup drobného spotrebného materiálu | 95,00 € vrátane DPH |
27.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
7.4.2015 | |
5/2015 | Objednávka na nákup 1 ks batérie do UPS ITSK - HS Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra |
37212931 | Objednávka na nákup 1 ks batérie do UPS | 190,68 vrátane DPH |
03.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
4.3.2015 | |
17/2015 | Objednávka na dodávku repasovaných tonerov MIP, s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza |
31629784 | Objednávka na dodávku repasovaných tonerov | 431,46 € vrátane DPH |
- | 25.03.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
26.3.2015 |
3/2015 | Objednáka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG TOMCARS-AUTOLED Prevádzka 7 949 01 Nitra |
44431121 | Objednávka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG | 550,00 bez DPH |
24.02.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ ÚPSVR Nitra |
3.3.2015 | |
82/2015 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | Poradenský kurz - Bilancia kompetencií | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015 | 28.9.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka OSVaR |
1.10.2015 |
81/2015 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | Poradenský kurz - Bilancia kompetencií | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015 | 28.9.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka OSVaR |
1.10.2015 |
68/2015 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávanie - Logistika a skladové hospodárstvo | 2 321,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514747_Z zo dňa 06.07.2015 | 19.08.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
21.8.2015 |
95/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 666,00 vrátane DPH |
29.10.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
5.11.2015 | |
86/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 556,00 vrátane DPH |
06.10.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
6.10.2015 | |
80/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 811,00 vrátane DPH |
28.9.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
30.9.2015 | |
61/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 785,00 vrátane DPH |
04.08.2015 | PhDr. Pekarová riaditeľka Odboru socilnych vecí a rodiny |
5.8.2015 | |
43/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 655,00 vrátane DPH |
08.06.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
9.6.2015 | |
32/2015 | MIP, s.r.o. 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 507,07 vrátane DPH |
07.05.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
7.5.2015 | |
26/2015 | MIP, s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 322,82 vrátane DPH |
14.04.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
15.4.2015 | |
127/2015 | MIP s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 819,35 vrátane DPH |
21.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
22.12.2015 | |
101/2012 | MIP s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | dodávka repasovaných tonerov | 659,69 vrátane DPH |
01.12.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny |
2.12.2015 | |
54/2015 | MIP s.r.o. Lúčna 4, 971 01 Prievidza |
31629784 | objednávka na dodávku repasovaných tonerov | 468,09 vrátane DPH |
06.07.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
6.7.2015 | |
103/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie nových pečiatok, výmena gúm a podušiek | 100,00 bez DPH |
01.12.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny |
2.12.2015 | |
85/2015 | Microprint Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmenu podušiek | 28,00 bez DPH |
05.10.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
6.10.2015 | |
79/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | Vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek | 14,00 bez DPH |
801/2014 | 21.09.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka OSVaR |
22.9.2015 |
72/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 4 ks | 28,00 bez DPH |
801/2014 | 03.09.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
4.9.2015 |
64/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek v počte 2 ks | 15,00 vrátane DPH |
801/2014 | 10.08.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
10.8.2015 |
47/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie novch gúm na pečiatky a výmenu podušiek v počte 3 ks | 21,00 bez DPH |
18.06.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
23.6.2015 | |
45/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie nových gúm na pečiatky a výmena podušiek | 15,00 vrátane DPH |
801/2014 | 11.06.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
12.6.2015 |