Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
8/2015    Objednávka na stravné lístky 4743 ks 
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava
31396674  Objednávka na stravné lístky 4743 ks  18248,33  
vrátane DPH
1/OF/2015  04.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
6.3.2015 
53/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  objednávka na stravné lístky v počte 4796 ks   18200,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015  06.007.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.7.2015 
1/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na január 2015  18088,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  20.01.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
6.2.2015 
2/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na február 2015  14896,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  06.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
6.2.2015 
50/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1666,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  24.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
30.6.2015 
118/2015    Stanislav Melo ELEKTROTEST 
Pod kostolom 635, 951 48 Jarok
22680926  vykonanie odborných a technických skúšok el. zariadení v jednotkovej cene 1,80 € s DPH  1620,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.12.2015 
12/2015    Objednávka na nákup originálnych tonerov 
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 945 05 Nitra
36657719  Objednávka na nákup originálnych tonerov  1263,00 
vrátane DPH
18.03.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
18.3.2015 
36/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrien  1182,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014   20.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21.5.2015 
90/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislva
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  1132,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.: 35492/2015  14.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
14.10.2015 
82/2015    NOVA TRAINING, s.r.o. 
Popradská 86, Košice
36195219  Poradenský kurz - Bilancia kompetencií  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015  28.9.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
1.10.2015 
81/2015    NOVA TRAINING, s.r.o. 
Popradská 86, Košice
36195219  Poradenský kurz - Bilancia kompetencií  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510432_Z zo dňa 5.6.2015  28.9.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
1.10.2015 
62/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  942,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014   04.08.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.8.2015 
27/2015    EURO VKM s.r.o. 
Nám. M. Benku 12, 811 07 Bratislava
35893508  Objednávka na tlmočenie a preklad z/do vietnamského jazyka  909,13 
vrátane DPH
  17.4.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka odboru SVaR 
30.4.2015 
107/2015    L - Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu  848,23 
vrátane DPH
  08.12.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
10.12.2015 
116/2015    FAST PLUS spol. s r.o. 
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup bielej techniky  842,70 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.12.2015 
127/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  819,35 
vrátane DPH
  21.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
22.12.2015 
80/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  811,00 
vrátane DPH
  28.9.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
30.9.2015 
31/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703
00000960  nákup a dodávka xerografického papiera A4 v počte 300 bal.  804,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č. 20396/2011-IV/5  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
7.5.2015 
61/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   785,00 
vrátane DPH
  04.08.2015  PhDr. Pekarová
riaditeľka Odboru socilnych vecí a rodiny 
5.8.2015 
49/2015    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra
36657719  objednávka na nákup a dodávku originálnych tonerov   755,00 
vrátane DPH
  24.06.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Nitra 
25.6.2015 
67/2015    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A, 945 05 Nitra
36657719  nákup a dodávka originálnych tonerov   742,00 
vrátane DPH
  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
18.8.2015 
108/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  725,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  09.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
10.12.2015 
95/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   666,00 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
5.11.2015 
101/2012    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  659,69 
vrátane DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
2.12.2015 
43/2015    MIP, s.r.o.  
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  655,00 
vrátane DPH
  08.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
9.6.2015 
86/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  556,00 
vrátane DPH
  06.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
6.10.2015 
3/2015    Objednáka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG 
TOMCARS-AUTOLED Prevádzka 7 949 01 Nitra
44431121  Objednávka na servisné práce na SMV NR 286GS a NR 677EG  550,00 
bez DPH
  24.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ ÚPSVR Nitra 
3.3.2015 
83/2015    Tucan s.r.o. 
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
356697300  objednávka na zabezpečenie letenky do Bruselu  518,00 
vrátane DPH
VOB/8/2014-M_OVO  01.10.2015  Mgr. Stanislav Ivaniačka
riaditeľ úradu 
2.10.2015 
129/2015    Peter Rigo 
J.A.Komenského 1121/31, 018 61 Beluša
46533338  zabezpečenie čistiacich staníc na upratovacie služby  510,00 
bez DPH
  30.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
4.1.2016 
124/2015    Dušan Ment 
Bulharská 4, 949 01 Nitra
33649464  oprava a výmena interiérových látkových žaluzií   510,00 
vrátane DPH
  17.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21.12.2015 
121/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  dodávka UPS -APC Smart - UPS C 1500VA LCD 230V v počte 1 ks  510,00 
vrátane DPH
  16.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
16.12.2015 
110/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  vykonanie EK+TK na SMV NR 677EG, NR 513DG, NR 138BD  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
10.12.2015 
109/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  objednávka na výmenu tlmičov a výmenu brzdových kotúčov na SMV NR 677EG  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
10.12.2015 
66/2015    Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička n/Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva SMV  510,00 
vrátane DPH
  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
18.8.2015 
32/2015    MIP, s.r.o. 
971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  507,07 
vrátane DPH
  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
7.5.2015 
102/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  506,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.:35492/2015  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny 
2.12.2015 
105/2015    Ivan Mesároš 
Viničky 37/1, 949 11 Nitra
46218424  objednávka na dodávku a montáž elektroinštalácie k vyvolávaciemu systému  501,00 
bez DPH
  07.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
7.12.2015 
123/2015    Juraj Užovič - TRIBEČ 
Kozmonautov 7, 949 11 Nitra
33957134  objednávka na výrobu, dodávku a montáž infotabúľ  500,00 
vrátane DPH
796/2014 zo dňa 17.12.2014  17.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21.12.2015 
117/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup rohoží  500,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
15.12.2015 
70/2015    AVS Nové Technológie, s.r.o. 
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  poradenský kurz - Komunikačný tréning pre uplatnenie na trhu práce /miesto realizácie - Zl.Moravce/   498,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510431_Z zo dňa 05.06.2015  19.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
21.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť