Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | servis zabezpečovacieho systému | 573,60 vrátane DPH |
28.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 | |
107/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Pneumatiky 4 ks | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 23.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 |
106/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 250,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 15.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
105/15 | Psycholog.právne centrum pomoci ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | Interpersonálna komunikácia, etiketa vo vzťahu ku klientom, firemná kultúra | 480,00 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 23.11.2015 | 10.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
104/15 | REKUK,s.r.o. Nitrianska 310, 958 01 Partizánske |
36284319 | Informačná tabuľa | 497,88 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 10.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
103/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 295,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
102/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 550,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
101/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | sada žiaroviek a pneumatiky 4 ks | 230,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
100/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK a EK vozidla | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
99/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | servisná prehliadka vozidla | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
98/15 | Bajzik,s.r.o. Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske |
protipožiarny zatvárač 8ks | 176,00 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
96/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2500,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
95/16 | Spojená škola s org.zložkami Námestie SNP, 958 01 Partizánske |
strava | 550,00 vrátane DPH |
30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | ||
94/15 | Spojená škola s org.zložkami Námestie SNP, 958 01 Partizánske |
prenájom priestorov | 80,00 vrátane DPH |
30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | ||
93/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 609,26 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
92/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 306,50 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
91/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 601,54 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
90/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
89/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 15,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
88/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
87/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 11.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
86/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
84/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | servisná prehliadka vozidla | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
83/15 | Červený kríž,a.s. Stummerova 327/15, 955 01 Topoľčany |
vyškolenie zamestnancov | 60,00 vrátane DPH |
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. | 02.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
82/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | servisná prehliadka vozidla | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 19.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
81/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK a EK vozidla | 50,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 19.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
80/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 16.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
79/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla , zmes, prípravok | 121,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 15.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
78/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 49,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
77/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | výmena letných pneumatík | 140,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
76/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 230,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 07.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
74/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
73/15 | JOFA . Jozef Fabo Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
47720875 | skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
72/15 | HUTIRA SLOVAKIA 29. augusta 92, 972 51 Handlová |
36297569 | prehliadka reg. tlaku plynu | 48,00 vrátane DPH |
25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
71/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 377,76 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
70/15 | Pergamon Chemická 1, 831 06 Bratislava |
31327681 | tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
69/15 | WEI DA s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 9/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36289264 | koženné tašky | 181,50 vrátane DPH |
24.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |