Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/15 | TOUR KLUB - Igor Svitek Starohorská 20, 974 11Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre a diáre | 457,79 vrátane DPH |
KZ č. Z201533827_Z | 24.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
69/15 | WEI DA s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 9/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36289264 | koženné tašky | 181,50 vrátane DPH |
24.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
66/15 | Villiam Šebaň Trenčianske Jastrabie 411, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
40500896 | ohrievače | 373,79 vrátane DPH |
14.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
67/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 17.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
65/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 07.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
63/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 01.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
61/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 106,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 13.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
62/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 460,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 24.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
60/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 2404,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
58/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3000,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
56/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 154,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 27.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
57/15 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 5000,00 vrátane DPH |
Evidenčným listom 80897 | 29.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
55/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 14.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
54/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 360,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 13.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
52/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 11042,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 06.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
53/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 09.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
51/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4246,51 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.09.2012 | 30.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50A/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 65,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 29.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50B/15 | Ing. Miroslav Ďuriš Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín |
elektronická príručka | 27,00 vrátane DPH |
29.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | ||
49/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 496,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 19.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50/15 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 804,00 vrátane DPH |
RD zo dňa 08.11.2011 | 22.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
47/15 | PPCP, o. z. ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | nájom školiaceho strediska | 450,00 vrátane DPH |
15.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
48/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 350,00 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 18.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
46/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 540,24 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 10.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
44/15 | REKUK, spol. s r.o. Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske |
36284319 | pečiatky | 70,00 vrátane DPH |
05.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
45/15 | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava čelného skla na vozidle | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva s poisťovňou kooperativa | 08.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
42/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10845,89 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 04.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
43/15 | Chladmont 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske |
34580450 | klimatizácia | 160,00 vrátane DPH |
05.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
41A/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2640,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 29.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
41/15 | IcarCom, s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č.04/T/2015 | 26.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
39/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | oprava poplachového systému | 149,46 vrátane DPH |
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9) | 19.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
40/15 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | účasť na školení pre moduly DIM + IMA | 120,00 vrátane DPH |
21.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
38/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 13.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
38A/15 | ORANGE Slovensko, a.s. Medova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné zariadenie | 100,00 vrátane DPH |
RD č. 21/OIaMIS/2014 | 18.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
36/15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8964,50 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 | 04.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
37/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | servisná prehliadka | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 13.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
34B/15 | Marián Kajan-Čimos Štúrová 328/6 |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 2232,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 | 31.4.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
35/15 | OZO - RECYCLING s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36399795 | skartovačné služby | 0,00 vrátane DPH |
04.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |