Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/15 | PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava |
00685313 | inzercia | 174,42 vrátane DPH |
27.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
73/15 | JOFA . Jozef Fabo Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
47720875 | skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 25.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
97/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 10168,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
89/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacej karty | 15,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 26.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
85/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9397,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 03.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
78/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 49,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 12.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
75/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10666,60 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 05.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
64/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 9899,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
61/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 106,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 13.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
59/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 10332,20 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 04.08.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
52/15 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 04 Bratislva |
47079690 | nabitie stravovacích kariet | 11042,80 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | 06.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
92/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 306,50 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
91/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | elektroinštalačné práce | 601,54 vrátane DPH |
IN 002/2015 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
27/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | dodávka a montáž elektrického vrátnika | 300,00 vrátane DPH |
10.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
8/15 | Ladický, s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | oprava plošiny pre invalidov | 24,00 vrátane DPH |
29.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
6/15 | Top Academy, s.r.o. Kovarce 486, 956 15 Kovarce |
44915705 | školenie | 55,00 vrátane DPH |
26.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
7/15 | Top Academy, s.r.o. Kovarce 486, 956 15 Kovarce |
44915705 | školenie | 41,00 vrátane DPH |
29.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
5/15 | Marek Madej Školská 375, 956 12 Preseľany |
40799158 | čistenie komínov a dymovodov PE | 100,00 vrátane DPH |
26.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
5A/15 | Marek Madej Školská 375, 956 12 Preseľany |
40799158 | čistenie komínov a dymovodov BnB | 100,00 vrátane DPH |
26.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
66/15 | Villiam Šebaň Trenčianske Jastrabie 411, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
40500896 | ohrievače | 373,79 vrátane DPH |
14.09.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
93/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 609,26 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 30.11.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
80/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 16.10.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
46/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 540,24 vrátane DPH |
RZ. Č.1/14 | 10.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
23/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 299,30 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 27.03.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
16/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 278,63 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 17.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
18/15 | Drogéria - Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke |
40266206 | čistiace prostriedky | 735,00 vrátane DPH |
RZ. Č.1/13 | 23.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
108/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | servis zabezpečovacieho systému | 573,60 vrátane DPH |
28.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 | |
39/15 | ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | oprava poplachového systému | 149,46 vrátane DPH |
IN 002/2015 (DRUHÁ ČASŤ, Čl. 4, bod 9) | 19.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
105/15 | Psycholog.právne centrum pomoci ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | Interpersonálna komunikácia, etiketa vo vzťahu ku klientom, firemná kultúra | 480,00 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 23.11.2015 | 10.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
47/15 | PPCP, o. z. ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | nájom školiaceho strediska | 450,00 vrátane DPH |
15.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
45/15 | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava čelného skla na vozidle | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva s poisťovňou kooperativa | 08.06.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
25A | FINAL CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
37916959 | oprava vozidla | 1500,00 vrátane DPH |
07.04.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
40/15 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | účasť na školení pre moduly DIM + IMA | 120,00 vrátane DPH |
21.05.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 | |
10/15 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | nastavenie parametrov a prenos počiatočných stavov | 60,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2027015 zo dňa 9.11.2007 | 06.02.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
1/15 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | odsun finančných transakcií | 42,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2027015 zo dňa 9.11.2007 | 12.01.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
57/15 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 5000,00 vrátane DPH |
Evidenčným listom 80897 | 29.07.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
50-1/15 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 6000,00 vrátane DPH |
Evidenčným listom 98534 | 23.06.2015 | 17.12.2015 | |
107/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Pneumatiky 4 ks | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 23.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
4.1.2016 |
106/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 250,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 15.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |
103/15 | TOPNAD, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 295,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 08.12.2015 | Ing.Kellnerová riaditeľka |
17.12.2015 |