Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133/2015 | Jozef Kollárik JOGIS Jablonňová 1286, 905 01 Senica |
33032181 | elektrospotrebiče | 287,92 € vrátane DPH |
nie | 15.12.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
23.12.2015 |
14/2015 | Jozef Kollárik - JOGIS Jabloňová 1286, 905 01 Senica |
33032181 | zásuvka do mrazničkovej časti chladničky | 34,00 € vrátane DPH |
nie | 04.03.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
18.3.2015 |
64/2015 | Jaroslav Halaš- Pyrohal L.Novomeského 1214/72, 905 01 Senica |
37173952 | revízia a oprava požarno- technických zariadení | 269,52 € bez DPH |
nie | 23.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
26.6.2015 |
101/2015 | Ivan Kozák - K&H J. Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava kabeláže | 46,56 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2014/OVS/CE, zo dňa 19.12.2014 | 06.10.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.11.2015 |
94/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 28,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2014/OVS/CE/SE zo dňa 19.12.2014 | 24.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
75/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | diagnostika a oprava kopírky | 43,20 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2014/OVS/CE/SE zo dňa 19.12.2014 | 17.08.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.9.2015 |
68/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | diagnostika a oprava 2 kopírok | 463,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2014/OVS/CE/SE zo dňa 19.12.2014 | 08.07.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
28.7.2015 |
56/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 46,04 € bez DPH |
nie | 12.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
26.6.2015 |
55/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 19,20 € bez DPH |
nie | 02.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
26.6.2015 |
48/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 19,20 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 6/2013/OVS zo dňa 29.05.2013 | 18.05.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
29.5.2015 |
46/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | rozšírenie PC siete | 97,00 € bez DPH |
nie | 22.05.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
29.5.2015 |
38/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 56,68 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 6/2013/OVS zo dňa 29.05.2013 | 30.04.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
29.5.2015 |
19/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava tlačiarní | 112,70 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 6/2013/OVS zo dňa 29.05.2013 | 10.03.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.4.2015 |
16/2015 | Ivan Kozák - K&H J.Kráľa 733, 905 01 Senica |
22707042 | oprava kopírky Ricoh Aficio 1022 | 123,22 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 6/2013/OVS zo dňa 29.05.2013 | 05.03.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
18.3.2015 |
33/2015 | Ing. Vladimír Mrázek - Projekta Robotnícka 113, 905 01 Senica |
00000037 | statický posudok | 350,00 € vrátane DPH |
áno | 21.04.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.4.2015 |
95/2015 | Ing. Miroslav Sochna Hodonínska 1527/11, 908 51 Holíč |
30743222 | vykonanie revízie plynovej kotolne | 50,00 € bez DPH |
nie | 28.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
67/2015 | Ing. Miroslav Sochna Hodonínska 1527/11, Holíč |
00000030 | odbor.prehliadka kotolní Skalica, Šaštín | 155,00 € vrátane DPH |
nie | 23.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
28.7.2015 |
81/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpeč. Nábdob s papierom | 0,00 € bez DPH |
26/2011/OE | 27.08.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.9.2015 |
62/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpeč. Nábdob s papierom | 0,00 € bez DPH |
ano | 17.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
26.6.2015 |
29/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázd. zber. nádob | 0,00 € vrátane DPH |
áno | 02.04.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.4.2015 |
27/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázd. zber. nádob | 0,00 € vrátane DPH |
áno | 27.03.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.4.2015 |
18/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázd. zber. nádob | 0,00 € vrátane DPH |
áno | 06.03.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
18.3.2015 |
6/2015 | Green Wave Recykling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázd. zber. nádob | 0,00 € vrátane DPH |
áno | 26.01.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
2.2.2015 |
125/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10762,62 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 02.12.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
23.12.2015 |
115/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9942,90 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 03.11.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.11.2015 |
120/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 113,85 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 13.11.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.11.2015 |
97/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11005,50 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 02.10.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.11.2015 |
88/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 87,29 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 16.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
83/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10307,22 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 03.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
73/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | elektronické stravovacie poukážky | 10922,01 € bez DPH |
nie | 05.08.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.9.2015 |
72/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11753,12 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 02.07.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
4.8.2015 |
36/2015 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
44563485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja + sada filcov+doprava | 166,32 € vrátane DPH |
1/2013/RHS | 27.04.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
29.5.2015 |
131/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
43892655 | renovácia tonerov | 1960,70 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 09.12.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
23.12.2015 |
113/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
43892655 | renovácia tonerov | 320,24 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 02.11.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.11.2015 |
93/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
43892655 | renovácia tonerov | 83,58 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 22.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
87/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
43892655 | renovácia tonerov | 172,70 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 10.09.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
22.10.2015 |
78/2015 | EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 951 41 Lužianky |
00000043 | repas tonery | 88,13 € bez DPH |
14/2012/RHS | 21.08.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
3.9.2015 |
66/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
00000043 | renovácia tonerov | 271,38 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 25.06.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
26.6.2015 |
40/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
00000043 | renovácia tonerov | 480,32 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2012/OVS, Dodatok č.1 zo dňa 18.12.2013 | 11.05.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
29.5.2015 |
32/2015 | EUROtoner, s.r.o. Lužianky 951 41, Rastislavova 12 |
00000043 | renovácia tonerov | 237,17 € vrátane DPH |
áno | 20.04.2015 | Ing. Ján Kovár riaditeľ |
30.4.2015 |