Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262240084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 004/2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | 8.4.2022 |
1262240085 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok-zápočet | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ ÚPSVR Banská Bystrica | 23.03.2022 | 8.4.2022 | ||
1262240086 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
31.03.2022 | 04.04.2022 | 8.4.2022 | ||
1262240087 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR BB | 01.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 04/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 03/22 | 783,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 463,46 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 007/2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 6.5.2022 |
1262240091 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240092 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240093 | LPL MED s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
06.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240094 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
06.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240095 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna, informačná a bezpečnostná služba 03/22 | 1799,52 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 06.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poštového poukazu U 03/22 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240097 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Nájom za NP 04/22 | 3351,50 bez DPH |
Zmluva č. 162/126/2021 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240098 | Maximus s.r.o. Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica |
36054623 | Zálohové platba za služby - NP 04/22 | 1660,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/126/2021 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 03/22 | 2847,92 vrátane DPH |
Zmluva o ZDE č. 82/OVS/2022 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240100 | MEDIKAL PK s.r.o. MUDr. Pešoutová Katarína Praktický lekár pre dospelých Partizánska 38, 976 11 Selce |
50057871 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
08.04.2022 | 19.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240102 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 03/22 | 2093,03 vrátane DPH |
Realižačná zmluva č. 157/126/2018 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240103 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 03/22 | 426,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240104 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 600,00 vrátane DPH |
RZ č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 006/2022 | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 |
1262240105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 11.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240106 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 103,28 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR BB | 06.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 03/22 | 230,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 048/2021 | 14.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 03/22 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podaja zásielok | 14.04.2022 | 22.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240109 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/22 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 03/22 | -25,60 bez DPH |
Licenčné číslo 91995 | 19.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 04/22 | 141,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240112 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušálny poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | 6.5.2022 | |
1262240113 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 20.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240114 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.04.2022 | 29.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1262240115 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis | 296,65 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 011/2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 6.5.2022 |
1262240116 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
02.05.2022 | 11.05.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240117 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odborná úradná skúška výťahu | 516,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2022 | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240118 | ANDREA SHOP , s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | Filtre do kávovaru | 35,35 vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240119 | ING. MILAN BENKO - EUROKONTAKT Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica |
10837311 | Informačné tabule | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 012/2022 | 03.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 04/22 2 | 776,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 14,57 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 28.04.2022 | 3.6.2022 | ||
1262240122 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 04/22 | 1101,59 vrátane DPH |
Realižačná zmluva č. 157/126/2018 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 | |
1262240123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 05/22 | 1294,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 3.6.2022 |