Faktúry 2024 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1272440102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  243,36 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.4.2024  29.04.2024  23.4.2024 
1272440081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM + UMV  712,95 
vrátane DPH
002863/73120/2004    4.4.2024  16.04.2024  9.4.2024 
1272440077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  116,91 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.3.2024  26.03.2024  20.3.2024 
1272440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM + UMV  547,65 
vrátane DPH
002863/73120/2004    6.3.2024  11.03.2024  7.3.2024 
1272440049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  137,76 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.2.2024  26.02.2024  23.2.2024 
1272440029   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM + UMV  622,32 
vrátane DPH
002863/73120/2004    6.2.2024  12.02.2024  6.2.2024 
1272440005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  34,62 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.1.2024  29.01.2024  23.1.2024 
1272440295   Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, Žiar nad Hronom
31609651  zvoz bioodpadu  66,00 
vrátane DPH
  OV240054  12.11.2024  18.11.2024  13.11.2024 
1272440083   Ulbrík Jaroslav
Pod Donátom 12/127, Žiar nad Hronom
35302313  čistenie kanalizácie  299 
bez DPH
  OV240024  8.4.2024  16.04.2024  9.4.2024 
1272440250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    3.10.2024  15.10.2024  9.10.2024 
1272440215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    4.9.2024  09.09.2024  5.9.2024 
1272440190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    5.8.2024  12.08.2024  6.8.2024 
1272440167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    03.07.2024  17.07.2024  10.7.2024 
1272440134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    5.6.2024  18.06.2024  12.6.2024 
1272440119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  4787,25 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1272440284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35763469  plyn  4787,25 
vrátane DPH
P1463/2024    6.11.2024  18.11.2024  13.11.2024 
1272440283   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.11.2024  18.11.2024  13.11.2024 
1272440254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.10.2024  15.10.2024  9.10.2024 
1272440221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.9.2024  17.09.2024  10.9.2024 
1272440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.8.2024  12.08.2024  9.8.2024 
1272440171   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    08.07.2024  17.07.2024  10.7.2024 
1272440135   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    6.6.2024  18.06.2024  12.6.2024 
1272440118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    10.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1272440089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.4.2024  16.04.2024  9.4.2024 
1272440061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.3.2024  19.03.2024  11.3.2024 
1272440036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.2.2024  12.02.2024  7.2.2024 
1272440311   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  odmena za november  7,20 
vrátane DPH
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov    02.12.2024  03.12.2024  3.12.2024 
1272440234   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  odmena za september  7,20 
vrátane DPH
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov    25.9.2024  25.09.2024  27.9.2024 
1272440212   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  odmena za august  7,20 
vrátane DPH
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov    27.8.2024  27.08.2024  5.9.2024 
1272440158   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  odmena za jún  7,2 
vrátane DPH
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov    21.6.2024  24.06.2024  24.6.2024 
1272440103   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za apríl  7,20 
vrátane DPH
v zmysle ustanovení §18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj článku V. bod 5 Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu.    24.4.2024  25.04.2024  25.4.2024 
1272440057   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za február  7,20 
vrátane DPH
v zmysle ustanovení §18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj článku V. bod 5 Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu.    29.2.2024  01.03.2024  5.3.2024 
1272440281   SPP - ditribúcia, a.s.
Plátennícka 19013/2, Ružinov
35910739  odborné práce pre odberateľov  154,57 
vrátane DPH
  9002730623  4.11.2024  11.11.2024  12.11.2024 
1272440094   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  36 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020    11.4.2024  22.04.2024  17.4.2024 
1272440074   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  36 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020    11.3.2024  19.03.2024  13.3.2024 
1272440046   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  36 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020    13.2.2024  19.02.2024  15.2.2024 
1272440002   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet  36 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020    11.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1272440309   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  údržba výťahu ZC  435,60 
vrátane DPH
  OV240050  29.11.2024  9.12.2024  2.12.2024 
1272440304   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  6165,48 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    18.11.2024  26.11.2024  22.11.2024 
1272440299   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  revízia plynových kotlov  2886,96 
vrátane DPH
zmluva po nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004  OV240048  12.11.2024  18.11.2024  13.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť