Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272440102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 243,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.4.2024 | 29.04.2024 | 23.4.2024 | |
1272440081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + UMV | 712,95 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.4.2024 | 16.04.2024 | 9.4.2024 | |
1272440077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 116,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.3.2024 | 26.03.2024 | 20.3.2024 | |
1272440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + UMV | 547,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 11.03.2024 | 7.3.2024 | |
1272440049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 137,76 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.2.2024 | |
1272440029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + UMV | 622,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 6.2.2024 | |
1272440005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 34,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.1.2024 | 29.01.2024 | 23.1.2024 | |
1272440295 | Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. A. Dubčeka 380/45, Žiar nad Hronom |
31609651 | zvoz bioodpadu | 66,00 vrátane DPH |
OV240054 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | |
1272440083 | Ulbrík Jaroslav Pod Donátom 12/127, Žiar nad Hronom |
35302313 | čistenie kanalizácie | 299 bez DPH |
OV240024 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 9.4.2024 | |
1272440250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 9.10.2024 | |
1272440215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 4.9.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
1272440190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 6.8.2024 | |
1272440167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 10.7.2024 | |
1272440134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 5.6.2024 | 18.06.2024 | 12.6.2024 | |
1272440119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
1272440284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35763469 | plyn | 4787,25 vrátane DPH |
P1463/2024 | 6.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | |
1272440283 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | |
1272440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 9.10.2024 | |
1272440221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 9.9.2024 | 17.09.2024 | 10.9.2024 | |
1272440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 8.8.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
1272440171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 10.7.2024 | |
1272440135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 6.6.2024 | 18.06.2024 | 12.6.2024 | |
1272440118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 10.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
1272440089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 9.4.2024 | |
1272440061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.3.2024 | 19.03.2024 | 11.3.2024 | |
1272440036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.2.2024 | 12.02.2024 | 7.2.2024 | |
1272440311 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | odmena za november | 7,20 vrátane DPH |
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 3.12.2024 | |
1272440234 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | odmena za september | 7,20 vrátane DPH |
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 25.9.2024 | 25.09.2024 | 27.9.2024 | |
1272440212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | odmena za august | 7,20 vrátane DPH |
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 27.8.2024 | 27.08.2024 | 5.9.2024 | |
1272440158 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | odmena za jún | 7,2 vrátane DPH |
§18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 24.6.2024 | |
1272440103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za apríl | 7,20 vrátane DPH |
v zmysle ustanovení §18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj článku V. bod 5 Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu. | 24.4.2024 | 25.04.2024 | 25.4.2024 | |
1272440057 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za február | 7,20 vrátane DPH |
v zmysle ustanovení §18 ods. 6 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj článku V. bod 5 Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu. | 29.2.2024 | 01.03.2024 | 5.3.2024 | |
1272440281 | SPP - ditribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2, Ružinov |
35910739 | odborné práce pre odberateľov | 154,57 vrátane DPH |
9002730623 | 4.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | |
1272440094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020 | 11.4.2024 | 22.04.2024 | 17.4.2024 | |
1272440074 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020 | 11.3.2024 | 19.03.2024 | 13.3.2024 | |
1272440046 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020 | 13.2.2024 | 19.02.2024 | 15.2.2024 | |
1272440002 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet | 36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb č. DSL08102900016 a DSL08102900020 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1272440309 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | údržba výťahu ZC | 435,60 vrátane DPH |
OV240050 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 | |
1272440304 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6165,48 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 22.11.2024 | |
1272440299 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | revízia plynových kotlov | 2886,96 vrátane DPH |
zmluva po nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | OV240048 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 |