Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272440086 | XPS spol. s r.o. M.R. Štefánika 14, Martin |
36381616 | prenájom strojov | 765 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 11.4.2024 | |
1272440059 | XPS spol. s r.o. M.R. Štefánika 14, Martin |
36381616 | prenájom strojov | 765 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 5.3.2024 | 11.03.2024 | 7.3.2024 | |
1272440030 | XPS spol. s r.o. M.R. Štefánika 14, Martin |
36381616 | prenájom strojov | 765 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 7.2.2024 | |
1272440001 | XPS spol. s r.o. M.R. Štefánika 14, Martin |
36381616 | prenájom strojov | 765,00 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 9.1.2024 | 16.01.2024 | 9.1.2024 | |
1272440025 | XPS spol. s r.o. M.R. Štefánika 14, Martin |
36381616 | prev. strojov | 103,70 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 1.2.2024 | 12.02.2024 | 6.2.2024 | |
1272440111 | XPS, spol. s r.o. M.R.Štefánika 14, Martin |
36381616 | prevádzkovanie strojov | 152,23 vrátane DPH |
zmluvy 2004014, 2005015,, 2005016, 2005017, 2006015, 2008064 | 9.5.2024 | 20.05.2024 | 13.5.2024 | |
1272440148 | Milan Daubner Štiavnické Bane 261, Štiavnické Bane |
52517373 | rekonštrukcia strechy UP pracovisko ZH | 12307,00 vrátane DPH |
OV240027 | 14.6.2024 | 18.06.2024 | 18.6.2024 | |
1272440299 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | revízia plynových kotlov | 2886,96 vrátane DPH |
zmluva po nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | OV240048 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 |
1272440156 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
OV240029 | 17.6.2024 | 24.06.2024 | 18.6.2024 | |
1272440096 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 81 vrátane DPH |
OV240018 | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 17.4.2024 | |
1272440041 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
OV230040 | 12.2.2024 | 19.02.2024 | 13.2.2024 | |
1272440300 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 33,60 vrátane DPH |
OV240049 | 13.11.2024 | 26.11.2024 | 19.11.2024 | |
1272440179 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 12,00 vrátane DPH |
OV240029 | 12.7.2024 | 17.07.2024 | 15.7.2024 | |
1272440075 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 88,20 vrátane DPH |
OV240006 | 14.3.2024 | 26.03.2024 | 20.3.2024 | |
1272440210 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | skúška výťahu | 644,40 vrátane DPH |
OV240020 | 26.8.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
1272440207 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | skúška výťahu ZC | 644,40 vrátane DPH |
OV240028 | 16.8.2024 | 27.08.2024 | 22.8.2024 | |
1272440020 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreba el. energie | 2956,06 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/6/2011 | 29.1.2024 | 05.02.2024 | 1.2.2024 | |
1272440253 | Mestský bytový podnik Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica |
00634336 | spotreba vody | 145,93 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 9.10.2024 | |
1272440230 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreba vody | 69,24 vrátane DPH |
nájomná zmluva č. 5/6/2011 | 16.9.2024 | 23.09.2024 | 17.9.2024 | |
1272440181 | Mestský bytový podnik Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica |
00634336 | spotreba vody | 89,09 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 12.7.2024 | 17.07.2024 | 15.7.2024 | |
1272440161 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreba vody | 96,18 vrátane DPH |
nájomná zmluva č. 5/6/2011 | 24.6.2024 | 01.07.2024 | 26.6.2024 | |
1272440098 | Mestský bytový podnik KC Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica |
00634336 | spotreba vody | 108,29 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 17.4.2024 | |
1272440088 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreba vody | 192,58 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/6/2011 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 9.4.2024 | |
1272440283 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.11.2024 | 18.11.2024 | 13.11.2024 | |
1272440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | 9.10.2024 | |
1272440221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 9.9.2024 | 17.09.2024 | 10.9.2024 | |
1272440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 8.8.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
1272440171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 10.7.2024 | |
1272440135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 6.6.2024 | 18.06.2024 | 12.6.2024 | |
1272440118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 10.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
1272440089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 9.4.2024 | |
1272440061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.3.2024 | 19.03.2024 | 11.3.2024 | |
1272440036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 71,11 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.2.2024 | 12.02.2024 | 7.2.2024 | |
1272440164 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina |
00397563 | účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe | 140 bez DPH |
zákazka č. 155139 | 27.6.2024 | 09.07.2024 | 3.7.2024 | |
1272440271 | Lukáš Debnár Ilija 203 |
54076820 | údržba budovy UP ZC | 1250,00 bez DPH |
OV240057 | 24.10.2024 | 5.11.2024 | 29.10.2024 | |
1272440278 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | UMV | 728,26 vrátane DPH |
OV240059 | 28.10.2024 | 5.11.2024 | 30.10.2024 | |
1272440269 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ÚMV | 802,99 vrátane DPH |
OV240060 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 22.10.2024 | |
1272440268 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ÚMV | 222,24 vrátane DPH |
OV240058 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 22.10.2024 | |
1272440249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ÚMV | 498,49 vrátane DPH |
OV240053 | 30.9.2024 | 07.10.2024 | 3.10.2024 | |
1272440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | ÚMV | 167 vrátane DPH |
OV240047 | 20.8.2024 | 27.08.2024 | 22.8.2024 |