Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | 12.9.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 15.8.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | 11.7.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | 9.6.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 10.5.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.4.2022 | 14.04.2022 | 13.4.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | 10.3.2022 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.2.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 402,30 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
4591719738 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 399,68 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | 30.8.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 398,64 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 13.06.2022 | 14.06.2022 | 13.6.2022 | |
4591635381 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 398,97 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 4.4.2022 | |
4591627852 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 393,45 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
2290182240 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 383,68 eur vrátane DPH |
zml.5100623604C | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
62250724 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 382,43 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
62250381 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 377,71eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 25.5.2022 | |
2021075 | DIMEJA-MED, s.r.o. Duklianská 644/15, 089 01 Svidník |
36499897 | zdravotný výkon | 369,41 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 4.2.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 368,36 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 14.7.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 361,40 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 19.9.2022 | |
62151209 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 359,42 eur vrátane DPH |
obj.210118 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 5.1.2022 | |
4591598908 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 358,38 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
62250920 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 357,60 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2022 | |
62250959 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 357,60 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2022 | |
1642022 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3, 091 01 Stropkov |
52313000 | dokumentácia-kamerový systém | 350,00 eur vrátane DPH |
obj.OV220050 | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 21.12.2022 | |
2500616097 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 347,10 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 344,04 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 15.8.2022 | |
62250710 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 340,02 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 | |
2500494047 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 337,64 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 4.4.2022 | |
4591736063 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 335,49 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 23.9.2022 | |
62250061 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 332,69 eur vrátane DPH |
obj.OV220001 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 9.3.2022 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 332,45 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 17.1.2022 | |
62250497 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 329,56 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | 11.7.2022 | |
4591592069 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 329,80 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 5.1.2022 | |
2250070568 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 318,00 eur vrátane DPH |
zml.5100623604C | 10.11.2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | |
2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
00044483 | el.energia | 318,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 11.08.2022 | 12.08.2022 | 11.8.2022 | |
2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 318,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 10.5.2022 | |
62250698 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 309,94 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 23.9.2022 | |
4591620548 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 307,04 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 2.3.2022 | |
2022042 | Hudák Ladislav, s.r.o. Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice |
52173801 | vývoz odpadu | 301,42 eur vrátane DPH |
obj.OV220041 | 27.7.2022 | 28.07.2022 | 28.7.2022 |