Faktúry 2024 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4921904001   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  530,83 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP        22.2.2024 
241724   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    20.06.2024  21.06.2024  24.6.2024 
241325   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    27.05.2024  29.05.2024  27.5.2024 
240950   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
240596   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
240223   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    27.02.2024  29.02.2024  27.2.2024 
234173   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb  3 790,04 eur 
vrátane DPH
zml.16515/2020-M-OSAP,49195/2020    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
202404054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 4/2024  1 906,93 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    20.05.2024  21.05.2024  20.5.2024 
202401055   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 1/2024  3 665,58 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    20.05.2024  21.05.2024  20.5.2024 
202403054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 3/2024  2 544,89 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
202313115   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  vyúčtovanie tepla 2023  3 557,44 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    03.04.2024  04.04.2024  3.4.2024 
202402054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 2/2024  3 038,89 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
202312055   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 12/2023  3 172,28 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
2560919   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    09.07.2024  10.07.2024  9.7.2024 
2550559   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    07.06.2024  10.06.2024  7.6.2024 
2540166   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    03.05.2024  06.05.2024  3.5.2024 
2529742   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
2519293   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
2498421   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  104,54 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
4921906002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  1 078,51 eur 
vrátane DPH
zml.108105/2022    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
4921904002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  402,41 eur 
vrátane DPH
zml.108105/2022    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
4921903002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  3 977,55 eur 
vrátane DPH
zml.108105/2022    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
4921902002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  1 213,98 eur 
vrátane DPH
zml.108105/2022    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
2024065   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 7/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    09.07.2024  10.07.2024  9.7.2024 
2024053   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 6/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    11.06.2024  12.06.2024  11.6.2024 
2024043   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 5/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
2024031   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 4/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
2024021   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 3/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    06.03.2024  08.03.2024  13.3.2024 
2508848   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  112,70 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
2024001   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 1/2024  1 266,00 eur 
vrátane DPH
zml.10/2009    05.01.2024  08.01.2024  5.1.2024 
20240445   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  služby Bardterm  3 923,71 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    13.06.2024  17.06.2024  13.6.2024 
20240375   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  služby Bardterm  4 911,01 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    16.05.2024  17.05.2024  16.5.2024 
20240305   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  služby Bardterm  6 112,66 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    16.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
20240098   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  služby Bardterm  6 484,60 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
20240029   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  teplo 1/2024  7 989,96 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    22.02.2024  26.02.2024  22.2.2024 
20230863   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  služby Bardterm  7 672,94 eur 
vrátane DPH
zml.10/2006    22.01.2024  23.01.2024  22.1.2024 
2500994326   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  507,70 eur 
vrátane DPH
zml.10-00093114PO2015    09.07.2024  10.07.2024  9.7.2024 
2500994428   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  1 638,16 eur 
vrátane DPH
zml.10-00093107PO2015    09.07.2024  10.07.2024  9.7.2024 
2500936599   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  325,98 eur 
vrátane DPH
zml.10-00093107PO2015    16.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
2500931984   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  1 691,09 eur 
vrátane DPH
zml.10-00093107PO2015    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť