Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282240022 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
17.01.2022 | 27.01.2022 | 1.2.2022 | ||
1282240021 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
17.01.2022 | 27.01.2022 | 1.2.2022 | ||
1282240017 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | ||
1282240016 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | ||
1282240015 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | ||
1282240002 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
24.08.2021 | 05.01.2021 | 13.1.2022 | ||
1282240269 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 11/2022 | 1013,38 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.12.2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | |
1282240242 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 10/2022 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 7.11.2022 | |
1282240212 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 09/2022 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | |
1282240196 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 08/2022 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 02.09.2022 | 08.09.2022 | 13.9.2022 | |
1282240168 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 07/2022 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.08.2022 | 09.08.2022 | 15.8.2022 | |
1282240148 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 06/2022 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.07.2022 | 08.07.2022 | 13.7.2022 | |
1282240130 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 05/2022 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 13.6.2022 | |
1282240099 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2022 | 995,90 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 02.05.2022 | 09.05.20222 | 11.5.2022 | |
12822240068 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 03/2022 | 1205,57 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 12.4.2022 | |
1282240050 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 02/2022 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.03.2022 | 07,03,2022 | 15.3.2022 | |
1282240027 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 01/2022 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 10.2.2022 | |
1282240001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2021 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 13.1.2022 | |
1282240252 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA 946 36 Kravany nad Dunajom 378 |
31833543 | Kytica s trikolórou - kladenie vencov | 35,00 vrátane DPH |
62/2022 z 10.11.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | |
1282240187 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA 946 36 Kravany nad Dunajom 378 |
31833543 | Kytica s trikolórou - výročie SNP | 35,00 vrátane DPH |
38/2022 z 19.08.2022 | 22.08.2022 | 31.08.2022 | 6.9.2022 | |
1282240112 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA 946 36 Kravany nad Dunajom 378 |
31833543 | Kytica s trikolórou | 30,00 vrátane DPH |
27/2022 z 03.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 12.5.2022 | |
1282240275 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D Na Skotňu 471/54 |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva SMV Citroen C-Elysée, EČV BR 291BS | 283,20 vrátane DPH |
64/2022 z 23.11.2022 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 13.12.2022 | |
1282240096 | ISIS s.r.o. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno |
36642711 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
25.04.2022 | 29.04.2022 | 2.5.2022 | ||
891/2022 | JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. Exekútorský úrad Rimavská Sobota |
35678691 | Trovy exekúcie EX 80/17 | 42,00 vrátane DPH |
31.03.2022 | 6.4.2022 | |||
1282240191 | JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor, exekútorský úrad Banská Bystrica Kollárova 39, 974 01 Banská Bystrica |
37825640 | Trovy exekúcie 217EX 80/19 | 72,00 bez DPH |
25.08.2022 | 31.08.2022 | 6.9.2022 | ||
1282240040 | KREKA SK s.r.o. Zelená 2C/3X, 974 04 Banská Bystrica |
47529148 | Switch TP-Link 5-port 8 kusov | 86,59 vrátane DPH |
7/2022 z 08.02.2022 | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 21.2.2022 | |
1282240292 | LAURISreal, s.r.o. Partizánska 1608/126, 976 52 Čierny Balog |
52446867 | Oprava podlahy v administratívnej budove ÚPSVR Brezno | 7772,66 vrátane DPH |
66/2022 z 28.11.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 9.1.2023 | |
1282240108 | LAURISreal, s.r.o. ČSA 62, 977 01 Brezno |
52446867 | Oprava podlahovej krytiny v administratívnej budove ÚPSVR Brezno | 4613,06 vrátane DPH |
10/2022 z 01.03.2022 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | 12.5.2022 | |
1282240145 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 05/2022 | 36,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | 13.7.2022 | |
1282240126 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 2, 3, 4/2022 | 126,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 2.6.2022 | |
1282240049 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 01/2022 | 54,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 28.02.2022 | 07,03,2022 | 15.3.2022 | |
1282240029 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 11/2021 | 36,00 vrátane DPH |
53/2021 z 3.9.2021 | 21.01.2022 | 02.02.2022 | 10.2.2022 | |
1282240254 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 10/2022 | 36,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | |
1282240236 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 09/2022 | 18,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 25.10.2022 | |
1282240206 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 8/2022 | 36,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 21.09.2022 | 29.09.2022 | 11.10.2022 | |
1282240192 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 07/2022 | 36,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 6.9.2022 | |
1282240165 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu za 06/2022 | 18,00 vrátane DPH |
3/2022 zo 14.01.2022 | 27.07.2022 | 09.08.2022 | 15.8.2022 | |
1282240271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn -záloha za 12/2022 | 3455,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 01.12.2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | |
1282240246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 11/2022 | 3455,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
1282240215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 10/2022 | 3455,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 11.10.2022 |