Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282340077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 25.4.2023 | |
1282340078 | ĽUPČIANKA s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 108,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 25.4.2023 | |
1282340080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 03/2023 | -5,04 bez DPH |
Licenčné číslo 92755 zo 07.05.2021 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 25.4.2023 | |
1282340079 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | Výroba pečiatky | 15,10 bez DPH |
19/2023 z 13.04.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 25.4.2023 | |
1282340084 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | ||
1282340083 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | ||
1282340082 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | ||
1282340081 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | ||
71282340087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.04. - 15.04.2023 | 132,43 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
1282340086 | Mišura, s.r.o. M. Rázusa 28, 974 01 Banská Bystrica |
43892094 | Dezinsekcia kancelárskych priestorov | 300,00 vrátane DPH |
10/2023 z 16.02.2023 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | |
1282340085 | Golian Erik Podkoreňová 2207/98, 977 01 Brezno |
30794536 | Oprava žalúzií | 26,00 vrátane DPH |
18/2023 z 13.04.2023 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | 10.5.2023 | |
1282340089 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | Vizitky | 13,20 vrátane DPH |
19/2023 zo 13.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
1282340088 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
26.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | ||
1282340091 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 ŽIar n/Hronom |
32224311 | Rychlovarné kanvice | 77,98 vrátane DPH |
26/2023 z 26.04.2023 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340090 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2023 | 943,49 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340094 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 04/2023 | 816,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - vyúčtovanie za 04/2023 | 3017,30 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 09.05.2023 | 23.5.2023 | ||
1282340097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 04/2023 | 4,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.04. - 30.04.2023 | 635,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 04/2023, Rázusova 40, Brezno | 2651,87 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.1.2023 - 30.4.2023 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 22412,52 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 10.05.2023 | 20.07.2023 | 23.5.2023 | |
1282340101 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 13.01.2023 - 26.04.2023, Rázusova 40, Brezno | 1774,20 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340102 | VINCENZO s.r.o. ČSA 72/56, 97701 Brezno |
47923814 | Oprava/výmena odpadového potrubia v administratívnej budove ÚPSVR Brezno | 117,76 vrátane DPH |
28/2023 z 03.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340112 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 36,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340109 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Zrážky za 13.01.2023 - 27.04.2023, B. Němcovej 12, Brezno | 185,65 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340108 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk a nové pneumatiky na SMV Citroen C-Elysee, EČV BR 291BS | 408,60 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 20/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340107 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30, EČV BT 183EI | 48,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 24/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 Kombi, EČV BT 415AB | 48,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 23/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340105 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BR 890AU | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 21/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340104 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, EČV BL 278KU | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 22/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BL 033KV | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 25/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340114 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka n/Hronom |
52293882 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
22.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | ||
1282340113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.05. - 15.05.2023 | 213,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových peňažných poukazov | 17,27 vrátane DPH |
29/2023 z 11.05.2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340119 | Henrich Sedláček Malinovského 1112/24, 977 01 brezno |
46262571 | Oprava zámku vstupných vchodových dverí | 270,00 vrátane DPH |
32/2023 z 24.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340118 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar n/Hronom |
32224311 | Mikrovlnná rúra | 65,00 vrátane DPH |
33/2023 z 29.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340117 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja LČ 92755 | 162,00 vrátane DPH |
31/2023 z 22.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340116 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 05/2023 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 |