Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282340106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 Kombi, EČV BT 415AB | 48,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 23/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340105 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BR 890AU | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 21/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340104 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, EČV BL 278KU | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 22/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BL 033KV | 36,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 25/2023 z 25.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 |
1282340102 | VINCENZO s.r.o. ČSA 72/56, 97701 Brezno |
47923814 | Oprava/výmena odpadového potrubia v administratívnej budove ÚPSVR Brezno | 117,76 vrátane DPH |
28/2023 z 03.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340101 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 13.01.2023 - 26.04.2023, Rázusova 40, Brezno | 1774,20 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 04/2023, Rázusova 40, Brezno | 2651,87 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 23.5.2023 | |
1282340115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových peňažných poukazov | 17,27 vrátane DPH |
29/2023 z 11.05.2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340114 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka n/Hronom |
52293882 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
22.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | ||
1282340113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.05. - 15.05.2023 | 213,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
1282340127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 05/2023 | 4,48 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340126 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 2/2023 a vody za 3-5/2023 | 30,76 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340125 | Obec Heľpa Farská 588/2 |
00313424 | Vyúčtovanie stočného 10.02.2023 - 11.05.2023 | 10,71 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.05. - 31.05.2023 | 716,68 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340123 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 05/2023, Rázusova 40, Brezno | 2764,92 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340121 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka na SMV Hyundai i30, EČV BT 183EI | 205,15 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 30/2023 zo 17.5.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 |
1282340120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2023 | 816,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340119 | Henrich Sedláček Malinovského 1112/24, 977 01 brezno |
46262571 | Oprava zámku vstupných vchodových dverí | 270,00 vrátane DPH |
32/2023 z 24.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340118 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar n/Hronom |
32224311 | Mikrovlnná rúra | 65,00 vrátane DPH |
33/2023 z 29.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340117 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja LČ 92755 | 162,00 vrátane DPH |
31/2023 z 22.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340116 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 05/2023 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - vyúčtovanie za 06/2023 | 3001,70 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 10.07.2023 | 14.06.2023 | 12.7.2023 | |
1282340134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.06. - 15.06.2023 | 195,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 23.6.2023 | |
1282340133 | ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisa 5, 977 01 Brezno |
36624501 | Nosiče telefónu 3 kusy | 359,43 vrátane DPH |
35/2023 z 13.6.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 23.6.2023 | |
1282340130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 05/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 12.06.2023 | 21.06.2023 | 23.6.2023 | |
1282340129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Peugeot 308, EČV BL299KU, odťah, test elektroniky, dobitie akumulátora, prezutie sady kolies | 240,00 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 34/2023 zo 7.6.2023 | 12.06.2023 | 21.06.2023 | 23.6.2023 |
1282340139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 | |
1282340138 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.06. - 30.06.2023 | 558,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 | |
1282340137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 06/2023 | 816,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 | |
1282340136 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava klimatizácie na SMV Škoda Octavia, EČV BR 890AU | 302,77 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 36/2023 zo 14.06.2023 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 |
1282340135 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 06/2023 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.1.2013 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 | |
1282340168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - vyúčtovanie za 07/2023 | 2977,07 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 31.8.2023 | |
1282340144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 06/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 25.7.2023 | |
1282340143 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 06/2023, Rázusova 40, Brezno | 2760,19 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | 25.7.2023 | |
1282340142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 6/2023 | 5,12 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 10.07.2023 | 18.07.2023 | 25.7.2023 | |
1282340141 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31611631 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 10.07.2023 | 18.07.2023 | 24.7.2023 | |
1282340099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.1.2023 - 30.4.2023 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 22412,52 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 10.05.2023 | 20.07.2023 | 23.5.2023 | |
1282340156 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 4.8.2023 | |
1282340155 | BK-NATURMED, s.r.o. Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | Zdravotné výkony | 7,00 bez DPH |
24.07.2023 | 28.07.2023 | 4.8.2023 |