Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 13.9.2023 | |
1282340165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 10.8.2023 | |
1282340139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 12.7.2023 | |
1282340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 17.4.2023 | |
1282340055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 9.3.2023 | |
1282340031 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 14.2.2023 | |
1282340006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 13.1.2023 | |
1282340099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.1.2023 - 30.4.2023 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 22412,52 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 10.05.2023 | 20.07.2023 | 23.5.2023 | |
1282340067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 04/2023 | 3184,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 17.4.2023 | |
1282340050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 03/2023 | 3184,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 13.04.2023 | 9.3.2023 | |
1282340027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 02/2023 | 3184,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 14.2.2023 | |
1282340019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2022 - ul. Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej 12, Brezno | -4271,20 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 23.01.2022 | 2.2.2023 | ||
1282340003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 01/2023 | 3553,82 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 13.1.2023 | |
1282340283 | MUDr. Mlynarčíková Viera, ambulancia pre deti a dorast Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35664118 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.12.2023 | 21.12.2023 | 1.2.2024 | ||
1282340028 | MUDr. Mlynarčíková Viera Budovateľská 12, 977 03 Brezno |
35664118 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
21.10.2022 | 08.02.2023 | 14.2.2023 | ||
1282340029 | MUDr. Ľubomíra Dolinská, ambulancia praktického lekára pre dospelých Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.02.2023 | 08.02.2023 | 14.2.2023 | ||
1282340162 | MUDr. Kvačkajová Mária Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35655208 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.03.2023 | 08.08.2023 | 10.8.2023 | ||
1282340011 | MUDr. Kvačkajová Mária Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35655208 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.01.2023 | 23.1.2023 | |||
1282340009 | MUDr. Boháčiková Elena, ambulancia pre deti a dorast Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.01.2023 | 23.1.2023 | |||
1282340226 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar n/Hronom |
32224311 | Redukcia i-tec USB-C Flat VGA ADAPTER - 3 KUSY | 46,50 vrátane DPH |
55/2023 Z 26.10.2023 | 02.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | |
1282340118 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar n/Hronom |
32224311 | Mikrovlnná rúra | 65,00 vrátane DPH |
33/2023 z 29.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1282340091 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 ŽIar n/Hronom |
32224311 | Rychlovarné kanvice | 77,98 vrátane DPH |
26/2023 z 26.04.2023 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1282340046 | AKTON s.r.o. Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
32224311 | Vysávač Kärcher | 70,00 vrátane DPH |
11/2023 z 17.02.2023 | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 1.3.2023 | |
1282340038 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 ŽIar n/Hronom |
32224311 | Vysávač | 74,90 vrátane DPH |
7/2023 z 07.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 | 21.2.2023 | |
1282340275 | MUDr. Zachar Ľubomír, Praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | ||
1282340161 | MUDr. Zachar Ľubomír, Praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
03.08.2023 | 08.08.2023 | 10.8.2023 | ||
1282340088 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
26.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | ||
1282340062 | MUDr. Zachar Ľubomír, praktický lekár pre dospelých Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
22.03.2023 | 30.03.2023 | 4.4.2023 | ||
1282340040 | MUDr. Gerberyová Božena L. Novomeského 21, 977 01 Brezno |
31899021 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
14.02.2023 | 01.03.2023 | 1.3.2023 | ||
1282340052 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA 946 36 Kravany nad Dunajom 378 |
31833543 | Kytica - návšteva MPSVR | 50,00 vrátane DPH |
12/2023 z 22.02.2023 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 9.3.2023 | |
1282340023 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA 946 36 Kravany nad Dunajom 378 |
31833543 | Kytica s trikolórou - kladenie vencov | 35,00 vrátane DPH |
4/2023 z 26.01.2023 | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 2.2.2023 | |
1282340285 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 1.2.2024 | |
1282340250 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 6.12.2023 | |
1282340221 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | |
1282340198 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 20.09.2023 | 28.09.2023 | 27.9.2023 | |
1282340176 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 21.08.2023 | 30.08.2023 | 11.9.2023 | |
1282340156 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Odvoz separovaného plastového odpadu | 18,00 vrátane DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 24.07.2023 | 28.07.2023 | 4.8.2023 | |
1282340146 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Dobropis k faktúre 145/2023 | -36,00 bez DPH |
2/2023 z 10.01.2023 | 30.06.2023 | 4.8.2023 |