Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282440056 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 02/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 13.5.2024 | |
12824440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 01/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 14.3.2024 | |
128244013 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440251 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky RA | 1959,06 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 79/2024 z 16.10.2024 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 |
1282440254 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 11/2024 | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | |
1282440223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BN 10/2024 | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zemného plynu 202/008/2024 | 04.10.2024 | 14.10.20241 | 22.10.2024 | |
1282440197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 9/24 | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
1282440177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944,00 vrátane DPH |
mluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
1282440145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | yúčtovanie spotreby plynu za 07/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 14.8.2024 | |
1282440122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
1282440102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.5-2024 - 31.05.2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2023 - 26.01.2024, Rázusova 40, Brezno | 1821,17 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 27.01.2024-25.04.2024 , Rázusova 40, Brezno | 1772,11 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440172 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36644668 | Vodné, stočné, zrážky za 26.04.2024-20.07.2024, Rázusova 40, Brezno | 1642,58 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 31.07.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
1282440246 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Švermova 1027/7, 97701 Brezno |
36027537 | Stavebné práce - vybudovanie príručných skladov | 1568,18 vrátane DPH |
66/2024 z 24.9.2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 13.11.2024 | |
1282440071 | 1282440071 Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1286,64 vrátane DPH |
15/2024 zo 08.03.2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440174 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba 067/2024 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
1282440020 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 01/2024 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440218 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 09/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
1282440192 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 08/24 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
1282440117 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba 05/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
1282440091 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440091 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440042 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 02/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440140 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba 06/2024 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 14.8.2024 | |
128244066 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 03/2024 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2023 | 995,90 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440142 | VINCENZO. s.r.o. ČSA 56, 977 01 Brezno |
47923814 | Vymaľovanie vestibul a kancelária riaditeľa - Rázusova 40 Brezno | 990,00 vrátane DPH |
39/2024 zo 26.6.2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 14.8.2024 | |
1282440024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 01/2024 | 919,57 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440248 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2024 | 915,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 04.11,.2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | |
1282440224 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby - 9/2024 | 915,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 07.10.2024 | 14.10.20241 | 22.10.2024 | |
1282440203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 08/2024 | 915,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
1282440176 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 07/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
1282440144 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 06/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 14.8.2024 | |
1282440120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
12824401001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1282440070 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 03/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 02/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440015 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 07 - 12/2023 | 825,99 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 16.01.2023 | 19.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 12/2023 | 816,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 |