Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440056   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 02/2024   2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.03.2024  19.03.2024  13.5.2024 
12824440031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 01/2024  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.02.2024  20.02.2024  14.3.2024 
128244013   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2023  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020    15.01.2024  19.01.2024  2.2.2024 
1282440251   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky RA  1959,06 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006   79/2024 z 16.10.2024  04.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440254   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 11/2024  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    06.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 10/2024  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zemného plynu 202/008/2024    04.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 9/24  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     04.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440177   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
mluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  yúčtovanie spotreby plynu za 07/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    05.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.5-2024 - 31.05.2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944 
vrátane DPH
202/OVS/2024 z     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440026   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2023 - 26.01.2024, Rázusova 40, Brezno  1821,17 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006    07.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440106   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 27.01.2024-25.04.2024 , Rázusova 40, Brezno  1772,11 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006     07.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
1282440172   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36644668  Vodné, stočné, zrážky za 26.04.2024-20.07.2024, Rázusova 40, Brezno   1642,58 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006     31.07.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440246   LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 1027/7, 97701 Brezno
36027537  Stavebné práce - vybudovanie príručných skladov  1568,18 
vrátane DPH
  66/2024 z 24.9.2024  24.10.2024  29.10.2024  13.11.2024 
1282440071   1282440071
Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1286,64 
vrátane DPH
  15/2024 zo 08.03.2024  03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440174   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba 067/2024   1153,15 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440020   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 01/2024  1153,15 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    01.02.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440218   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 09/2024  1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     1.10.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1282440192   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 08/24  1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
1282440117   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba 05/2024  1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440091   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 04/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440091   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 04/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440042   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 02/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440140   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba 06/2024   1048,32 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
128244066   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 03/2024   1048,32 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440001   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 12/2023  995,90 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440142   VINCENZO. s.r.o.
ČSA 56, 977 01 Brezno
47923814  Vymaľovanie vestibul a kancelária riaditeľa - Rázusova 40 Brezno  990,00 
vrátane DPH
  39/2024 zo 26.6.2024  01.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440024   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 01/2024  919,57 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440248   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 10/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440224   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby - 9/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    07.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 08/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440176   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 07/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440144   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 06/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 05/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
12824401001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408    915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440070   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 03/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440040   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 02/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440015   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 07 - 12/2023  825,99 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    16.01.2023  19.01.2024  2.2.2024 
1282440003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 12/2023  816,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť