Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.05.2024  556,49 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     05.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.05.-15.05.2024  124,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     20.05.2024  29.05.2024  13.6.2024 
1282440103   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 16.-30.30.04.2024  692,23 
bez DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.04.-15.04.2024  194,73 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     24.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1282440072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.03.2024  642,22 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     04.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440061   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 1.3. - 15.03. 2024  199,39 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     19.03.2024  22.03.2024  14.5.2024 
1282440044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16. - 29.02.2024  388,02 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     06.03.2024  06.03.2024  15.3.2024 
1282440038   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 01.02. - 15.02.2024  126,83 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     22.02.2024  27.02.2024  15.3.2024 
1282440027   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 16.01. - 31.01.2024  514,74 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 01.01. - 15.01.2024  146,44 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004    18.01.2024  26.01.2024  2.2.2024 
1282440006   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 16.12. - 31.12.2023  251,88 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004    05.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440240   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny, 010 01 Žilina
31611630  Samolepiace štítky do frankovacieho stroja  35,52 
vrátane DPH
  76/2024  16.10.2024  24.10.2024  11.11.2024 
1282440217   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny, 010 01 Žilina
31611630  Prehliadka frankovacieho stroja  99,00 
vrátane DPH
  56/2024 z 21.08.2024  20.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1282440069   ROBINCO Slovakia s.r.o
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes   182,40 
vrátane DPH
  22/2024 z 26.03.2024  09.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440296   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - platy 11/2024  18,00 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  18.12.2024  23.12.2024  9.1.2025 
1282440268   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob -plasty  18,00 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  25.11.2024  28.11.2024  5.12.2024 
1282440243   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádoby - plasty 09/2024  18,00 
vrátane DPH
  01/2024 z 10.01.2024  21.10.2024  24.10.2024  11.11.2024 
1282440213   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob-plasty 08/2024  18,00 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  z23.09.2024  26.9.20204  21.10.2024 
1282440132   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu   18,00 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  14.06.2024  20.06.2024  14.8.2024 
1282440115   Ľupčiaka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu   18 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  24.05.2024  29.05.2024  13.6.2024 
1282440083   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu   18 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  22.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1282440064   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu   18,00 
vrátane DPH
  1/2024 zo 10.01.2024  25.03.2024  27.03.2024  14.5.2024 
1282440034   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu   18 
vrátane DPH
  01/2024 z 10.01.2024  19.02.2024  20.02.2024  14.3.2024 
1289244012   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Odvoz separovaného plastového odpadu  18,00 
vrátane DPH
  2/2023 z 10.01.2023  22.01.2024  26.01.2024  2.2.2024 
1282440181   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno
31912699  Lekársky posudok  13,49 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     07.08.2024  12.08.2024  3.9.2024 
1282440084   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49
31912699  Vypracovanie lekárskych posudkov   20,91 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    06.06.2024  29.04.2024  12.6.2024 
1282440085   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49
31912699  Vypracovanie lekárskych posudkov  13,94 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    24.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1282440194   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 96501 Žiar nad Hronom
32224311  Rýchlovarné konvice 3ks  54,85 
vrátane DPH
  58/2024 z 28.08.2024  02.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
1282440280   Ing. Auxt Martin stavebno-obchodná firmy
Hlboká 6C, 977 03 Brezno
32228384  Vypracovanie štúdie-budova B.Němcovej  1200,00 
vrátane DPH
  88/2024 z 2.12.2024  05.12.2024  17.12.2024  8.1.2025 
1282440062   Ing. Auxt Martin stavebno-obchodná firmy
Hlboká 6c
32228384  Vypracovanie rozpočtu  100 
bez DPH
  16/2024 z 8.03.2024  19.03.2024  22.03.2024  14.5.2024 
1282440210   MARS-Marcel Sitarčílk
Horná 22, 977 01 Brezno
32229224  Dodanie a montáž hliníkových dverí RA  3594,84 
vrátane DPH
  50/2024 z 5.8.2024  17.09.2024  20.09.2024  21.10.2024 
1282440284   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  Lekársky nález  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     10.12.2024  17.12.2024  8.1.2025 
1282440171   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     26.07.2024  02.08.2024  3.9.2024 
1282440076   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35655208  Vypracovanie lekárskeho posudku  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    05.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440075   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35655208  Vypracovanie lekárskeho posudku  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    05.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440250   MUDr. Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35664118  Lekárske posudky  13,94 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003  79/2024 z 16.10.2024  04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
128244052   MUDr. Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35664118  Vypracovanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu  13,94 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    2.10.2023  19.03.2024  13.5.2024 
1282440304   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 05-12/2024  2235,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    17.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282440275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 12/24  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zemného plynu 202/008/2024     04.12.2024  06.12.2024  8.1.2025 
1282440254   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 11/2024  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    06.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť