Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.05.2024  556,49 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     05.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.03.2024  642,22 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     04.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440068   Technické služby Brezno 128
Rázusova 940/16
30794536  Odvoz a likvidácia odpadu z budovy na Božěny Nemcovej  654,00 
vrátane DPH
  14/2024 zo 6.3.2024  02.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440059   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka oprava SMV Peugeot 308 BL-278 KU  687,38 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021   18/2024 z 12.03.2024  18.03.2024  19.03.2024  13.5.2024 
1282440103   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 16.-30.30.04.2024  692,23 
bez DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440049   KONDELA, s.r.o.
Vojtaššková 893, 02744 Tvrdošín
36409154  Interiérové zariadenie - miestnosť pre prácu s rodinou  748,90 
vrátane DPH
  8/2024 z 21.02.2024  12.03.2024  12.03.2024  15.3.2024 
1282440003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 12/2023  816,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440015   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 07 - 12/2023  825,99 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    16.01.2023  19.01.2024  2.2.2024 
1282440120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 05/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
12824401001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408    915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440070   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 03/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440040   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 02/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440024   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 01/2024  919,57 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440001   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 12/2023  995,90 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
128244066   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 03/2024   1048,32 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440117   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba 05/2024  1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440091   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 04/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440091   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 04/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440042   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 02/2024   1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440020   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 01/2024  1153,15 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013    01.02.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440071   1282440071
Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1286,64 
vrátane DPH
  15/2024 zo 08.03.2024  03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440106   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 27.01.2024-25.04.2024 , Rázusova 40, Brezno  1772,11 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006     07.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
1282440026   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2023 - 26.01.2024, Rázusova 40, Brezno  1821,17 
vrátane DPH
806200608 zo 14.06.2006    07.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    05.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.5-2024 - 31.05.2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944 
vrátane DPH
202/OVS/2024 z     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440110   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR - 04/2024  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     16.05.2024  17.05.2024  13.6.2024 
1282440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 03/2024   2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     15.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440056   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 02/2024   2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.03.2024  19.03.2024  13.5.2024 
12824440031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 01/2024  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.02.2024  20.02.2024  14.3.2024 
128244013   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2023  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020    15.01.2024  19.01.2024  2.2.2024 
1282440080   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie za 03/2024, Rázusova 40, Brezno   2358,53 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440107   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  potreba elektrickej energie za 04/2024, Rázusova 40, Brezno   2362,54 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
1282440051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie za 02/2024, Rázusova 40, Brezno  2453,52 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  19.03.2024  13.5.2024 
1282440007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 12/2023  2844,40 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu    05.01.2024  12.12.2023  2.2.2024 
1282440029   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 01/2024   2858,70 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu    07.02.2024  12.01.2024  14.3.2024 
1282440025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie za 01/2024, Rázusova 40, Brezno  3022,51 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440067   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka a distribúcia plynu za 04/2024   3100 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023     02.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440041   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka a distribúcia plynu za 02/2024   3100 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440021   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 02/2024  3100,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    01.02.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie za 12/2023, Rázusova 40, Brezno  3293,78 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    10.01.2024  19.01.2024  2.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť