![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282440123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.-31.05.2024 | 556,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
1282440072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.-31.03.2024 | 642,22 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440068 | Technické služby Brezno 128 Rázusova 940/16 |
30794536 | Odvoz a likvidácia odpadu z budovy na Božěny Nemcovej | 654,00 vrátane DPH |
14/2024 zo 6.3.2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440059 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka oprava SMV Peugeot 308 BL-278 KU | 687,38 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021 | 18/2024 z 12.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 13.5.2024 |
1282440103 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.-30.30.04.2024 | 692,23 bez DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440049 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | Interiérové zariadenie - miestnosť pre prácu s rodinou | 748,90 vrátane DPH |
8/2024 z 21.02.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 12/2023 | 816,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440015 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 07 - 12/2023 | 825,99 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 16.01.2023 | 19.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
12824401001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1282440070 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 03/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 02/2024 | 915,25 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za 01/2024 | 919,57 vrátane DPH |
456/OVS/2022 z 22.03.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2023 | 995,90 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
128244066 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 03/2024 | 1048,32 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440117 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba 05/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
1282440091 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440091 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 04/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440042 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 02/2024 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440020 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 01/2024 | 1153,15 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440071 | 1282440071 Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1286,64 vrátane DPH |
15/2024 zo 08.03.2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 27.01.2024-25.04.2024 , Rázusova 40, Brezno | 1772,11 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2023 - 26.01.2024, Rázusova 40, Brezno | 1821,17 vrátane DPH |
806200608 zo 14.06.2006 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
1282440102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.5-2024 - 31.05.2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno | 1944 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440110 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR - 04/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 13.6.2024 | |
1282440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440056 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 02/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 13.5.2024 | |
12824440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 01/2024 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 14.3.2024 | |
128244013 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2023 | 2345,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 2.2.2024 | |
1282440080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 03/2024, Rázusova 40, Brezno | 2358,53 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | potreba elektrickej energie za 04/2024, Rázusova 40, Brezno | 2362,54 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 12.6.2024 | |
1282440051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 02/2024, Rázusova 40, Brezno | 2453,52 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 13.5.2024 | |
1282440007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 12/2023 | 2844,40 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 05.01.2024 | 12.12.2023 | 2.2.2024 | |
1282440029 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok - za 01/2024 | 2858,70 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 14.3.2024 | |
1282440025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 01/2024, Rázusova 40, Brezno | 3022,51 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440067 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka a distribúcia plynu za 04/2024 | 3100 vrátane DPH |
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 14.5.2024 | |
1282440041 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka a distribúcia plynu za 02/2024 | 3100 vrátane DPH |
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
1282440021 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 02/2024 | 3100,00 vrátane DPH |
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 15.2.2024 | |
1282440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 12/2023, Rázusova 40, Brezno | 3293,78 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 19.01.2024 | 2.2.2024 |