Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 03/2024   2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     15.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440056   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 02/2024   2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.03.2024  19.03.2024  13.5.2024 
12824440031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 01/2024  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     14.02.2024  20.02.2024  14.3.2024 
128244013   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 12/2023  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020    15.01.2024  19.01.2024  2.2.2024 
1282440152   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
00003636  Komplexná správa objektov ÚPSVR - 05/2024  2345,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 zo 14.07.2020     12.07.2024  18.07.2024  3.9.2024 
1282440222   Horehronské medicínske centrum-LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky nález  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.7.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440195   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440183   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekárske posudky  27,88 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  20.08.2024  3.9.2024 
1282440164   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440162   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440161   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440160   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440159   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 97669 Pohorelá
36050849  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     15.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440039   Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Lekárske posudky na účely konania vo veciach kompenzácií  13,94 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    01.12.2023  27.02.2024  15.3.2024 
1282440045   HLPgrafik, s.r.o.
Šrámkova 1, 977 01 Brezno
36050334  Výroba grafického označenia UPSVR Brezno  150 
vrátane DPH
  12/2024 z 28.02.2024  05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440246   LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 1027/7, 97701 Brezno
36027537  Stavebné práce - vybudovanie príručných skladov  1568,18 
vrátane DPH
  66/2024 z 24.9.2024  24.10.2024  29.10.2024  13.11.2024 
12824402205   LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 1027/7
36027537  Oprava vchodovej striešky nad služobným vchodom  313,20 
vrátane DPH
  52/2024 z 13.08.2024  12.09.2024  20.09.2024  2.10.2024 
1282440216   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
03591901  Ročné diaľničné známky na služobné motorové vozidlá  420,00 
vrátane DPH
  4/2021   28.01.2024  26.01.2024  15.2.2024 
1282440252   Slovak Telekom, a.s.
35763469  Tel. poplatky 10/24  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     05.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 09/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469    112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     05.09.2024  26.09.2024  21.10.2024 
282440178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2024   112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2024   112,76 
bez DPH
Zmluva o pripojení     23.07.2024  24.07.2024  3.9.2024 
1282440121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1.4. - 30.4.2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024   112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     08.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024   112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440254   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 11/2024  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    06.11.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 10/2024  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zemného plynu 202/008/2024    04.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 9/24  1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     04.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440177   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
mluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  yúčtovanie spotreby plynu za 07/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 06/2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    05.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1282440102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 P/ioešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 1.5-2024 - 31.05.2024 - Rázusova 40, Brezno a B. Němcovej, 12 Brezno   1944 
vrátane DPH
202/OVS/2024 z     06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440250   MUDr. Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35664118  Lekárske posudky  13,94 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003  79/2024 z 16.10.2024  04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
128244052   MUDr. Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35664118  Vypracovanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu  13,94 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    2.10.2023  19.03.2024  13.5.2024 
1282440171   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  Lekársky posudok  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     26.07.2024  02.08.2024  3.9.2024 
1282440076   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 03 Brezno
35655208  Vypracovanie lekárskeho posudku  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    05.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť