Faktúry 2024 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282440018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV Hyundai i30 Kombi, EČV BT 415AB, zisťovanie poruchy (autobrzdy)  117,60 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  03/2024 z 23.01.2024  29.01.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440285   MUDr.Dibáková Anna
Nám. M.R. Štefánika 7, 977 01 Brezno
46119701  Lekárske posudky  160,31 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     06.09.2024  17.12.2024  8.1.2025 
1282440215   Henrich Sedláček
Malinovského 1112/24, 977 01 Brezno
46262571  Oprava a výmena cylindrickej vložky -vchodové dvere  98,00 
bez DPH
  62/2024 z 12.09.2024  24.09.20204  26.09.2024  21.10.2024 
1282440137   AKTON s.r.o.
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
46372351  Mikrovlnka Vivax MWO2079BG  95 
vrátane DPH
  38/2024 zo 25.6.2024  25.06.2024  27.06.2024  14.8.2024 
1282440165   Obchod-SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov
47175397  Znak SR - kancelária riaditeľa  99,16 
vrátane DPH
  44/2024 zo 11.7.2024  19.07.2024  26.07.2024  3.9.2024 
1282440175   VINCENZO. s.r.o.
ČSA 56, 977 01 Brezno
47923814  Vymaľovanie kancelárie č. 204  187,00 
bez DPH
  48/2024 z 18.07.2024  05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440142   VINCENZO. s.r.o.
ČSA 56, 977 01 Brezno
47923814  Vymaľovanie vestibul a kancelária riaditeľa - Rázusova 40 Brezno  990,00 
vrátane DPH
  39/2024 zo 26.6.2024  01.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440060   VINCENZO. s.r.o.
ČSA 56, 977 01 Brezno
47923814  Oprava, výmena odpadového potrubia v sociálnom zariadení   117,76 
bez DPH
  19/2024 zo 12.03.2024  18.03.2024  19.03.2024  14.5.2024 
1282440046   VINCENZO. s.r.o.
ČSA 56, 977 01 Brezno
47923814  Maľovanie, oprava stien   187 
bez DPH
  10/2024 z 27.02.2024  05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440186   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
04800408  Mimoriadne upratovacie služby  97,20 
vrátane DPH
  51/2024 z 05.08.2024  12.08.2024  20.08.2024  3.9.2024 
1282440270   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 11/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    02.12.2024  06.12.2024  27.12.2024 
1282440267   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Mimoriadne upratovacie služby - pri rekonštrukcii sociálnych zariadení  734,40 
vrátane DPH
  82/2024 z 2.11.2024  20.11.2024  28.11.2024  5.12.2024 
1282440249   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Deratizácia  4,22 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222  79/2024 z 16.10.2024  04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440248   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 10/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    04.11,.2024  08.11.2024  13.11.2024 
1282440224   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby - 9/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    07.10.2024  14.10.20241  22.10.2024 
1282440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 08/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
1282440176   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 07/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     05.08.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1282440157   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Mimoriadne upratovacie služby  118,80 
vrátane DPH
  42/2024 zo 10.07.2024  15.07.2024  18.07.2024  3.9.2024 
1282440144   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 06/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.07.2024  08.07.2024  14.8.2024 
1282440135   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál   66,60 
vrátane DPH
  33/2024 zo 14.5.2024  27.06.2024  20.06.2024  14.8.2024 
1282440120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 05/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
12824401001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408    915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.05.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1282440071   1282440071
Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1286,64 
vrátane DPH
  15/2024 zo 08.03.2024  03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440070   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 03/2024  915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     03.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440040   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 02/2024   915,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023     04.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440024   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 01/2024  919,57 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    06.02.2024  09.02.2024  15.2.2024 
1282440003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie práce za 12/2023  816,25 
vrátane DPH
456/OVS/2022 z 22.03.2023    02.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1282440109   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Spotreba plynu 01/2024 - 04/2024  5383,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    16.05.2024  17.05.2024  13.6.2024 
1282440067   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka a distribúcia plynu za 04/2024   3100 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023     02.04.2024  05.04.2024  14.5.2024 
1282440041   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka a distribúcia plynu za 02/2024   3100 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023     05.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
1282440021   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 02/2024  3100,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    01.02.2024  02.02.2024  15.2.2024 
1282440074   MEDIJANE s.r.o.
Rovne 2840/4
51261791  Vypracovanie lekárskych posudkov  34,85 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    03.04.2024  16.04.2024  14.5.2024 
1282440055   MEDIJANE s.r.o.
Rovne 2840/4
51261791  Vypracovanie lekárskeho posudku  27,88 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    09.10.2023  19.03.2024  13.5.2024 
1282440054   MEDIJANE s.r.o.
Rovne 2840/4
51261791  Vypracovanie lekárskeho posudku  20,91 
vrátane DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    03.01.2024  19.03.2024  13.5.2024 
1282440303   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024  281,66 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    16.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282440298   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie el. energie BN rok 2024  -41,00 
bez DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022     19.12.2024  23.12.2024  9.1.2025 
1282440278   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie RE 11/24  2522,86 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022     05.12.2024  17.12.2024  8.1.2025 
1282440258   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektrickej energie RA 10/24  2570,83 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    08.11.2024  20.11.2024  5.12.2024 
1282440228   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie RA 09/2024  2489,86 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    10.10.2024  14.10.2024  22.10.2024 
1282440201   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie RA 8/24  2402,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť