Faktúry 2025 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282540011   Technické služby Brezno 128
Rázusova 940/16, 977 01 Brezno
00183067  Vyťahovanie nádob - komunálny odpad r. 2024  124,80 
vrátane DPH
  2/2024 zo 10.01.2024  02.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1282540058   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného 11/24-2/25  4,04 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540057   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa
00313424  Vyučtovanie vodného  12,47 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540028   Obec - Heľpa
Farská 588/2, 97668 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie el. energia pracovisko Heľpa r. 2024  1000,96 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    23.01.2025  30.01.2025  5.2.2025 
1282540025   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
30794536  Komplexná správa objektov 12/24  2345,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    17.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540095   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 13.-31.03.2025  631,62 
vrátane DPH
HZ 002863/73120/2004 z 1.7.2004     04.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.03.-15.03.2025  151,27 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     19.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
1282540068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-28.05. - doplatok  1,01 
bez DPH
HZ 002863/73120/2004 z 1.7.2004     10.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1282540066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-28.2.2025  615,98 
vrátane DPH
HZ 002863/73120/2004 z 1.7.2004     05.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
1282540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 1.2.-15.2.2025  334,69 
vrátane DPH
HZ 002863/73120/2004 z 1.7.2004    18.02.2025  21.02.2025  3.3.2025 
1282540035   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.31.01.2025  461,38 
bez DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540027   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.-15.01.2025  35,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     23.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.12.2024  328,15 
bez DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     04.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
128540077   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz separovaného plastového odpadu 02/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  19.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
1282540056   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 1/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540083   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno
31912699  Lekárske posudky  13,94 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    14.12.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1282540062   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno
31912699  Lekárske posudky  20,91 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003    26.02.2025  10.03.2025  28.3.2025 
1282540079   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar nad Hronom
32224311  Kanvica  26,90 
vrátane DPH
  16/2025 z 20.03.2025  20.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1282540050   ELTRO - Ľubomír Hagara
Hurbanova 1/52, 96501 Žiar nad Hronom
32224311  Rýchlovarná kanvica 3x  54,70 
vrátane DPH
  10/2025 z 13.2.2025  13.02.2025  21.02.2025  3.3.2025 
1282540048   MUDr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  Lekársky nález  6,97 
bez DPH
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003     10.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 03/2025  295,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    10.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 04/2025   
bez DPH
Rámcová dohoda 322/OVS/2024 o združenej dodávke elektriny    03.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická Energia BN - 4/2025  45,73 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 322/OVS/2024 o združenej dodávke elektriny    03.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 4/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024     03.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie RA 02/2025  237,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    12.03.2024  14.03.2025  2.4.2025 
1282540065   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 03/25  924,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 322/OVS/2024 o združenej dodávke elektriny    05.03.2024  10.03.2025  28.3.2025 
1282540064   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 03/25  45,67 
bez DPH
Rámcová dohoda 322/OVS/2024 o združenej dodávke elektriny    05.03.2024  10.03.2025  28.3.2025 
1282540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BA 3/2025  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva 202/OVS/2024 o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2024  10.03.2025  28.3.2025 
1282540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyučtovanie 01/2025  340,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávky el . energie 322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  3.3.2025 
128540018   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 1/25  45,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    09.01..2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540017   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 1/25  924,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 322/OVS/2024    09.01..2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540012   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RE,BN 1/25  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1282540039   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Elektrická energia RA 02/2025  924,78 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540038   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Elektrická energia BN 02/2025  45,67 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540037   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A
03574365  Spotreba plynu RA 2/25  2293,04 
vrátane DPH
HZ 202/OVS/2024    05.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 3/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     07.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 2/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     10.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1282540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 12/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     02.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540049   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Diaľničná známka  90,00 
vrátane DPH
  7250003323  13.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť