Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192340047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 14.02.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 14.02.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 01/2023 (dobropis) | -9,22 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 16.3.2023 | |
1192340050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 406,59 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.02.2023 | 24.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340051 | EuroNáradie Stanislav Viležinský Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca |
37587684 | mokro suchý vysávač Karcher | 87,00 vrátane DPH |
05/2023-21.2.2023 | 21.02.2023 | 24.02.2023 | 16.3.2023 | |
1192340052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 01.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2023 | 16.3.2023 | |
1192340053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 199,62 vrátane DPH |
04/2023-17.02.2023 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 16.3.2023 | |
1192340054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2023 | 2727,90 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 21.3.2023 | |
1192340055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 198,34 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 03.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 2/2023 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2023 | 2926,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2023 | 1876,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340059 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2023 | 420,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340060 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 26,17 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 07.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2023 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340063 | EuroNáradie Stanislav Viležinský Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca |
37587684 | 3x mokro suchý vysávač Karcher | 261,00 vrátane DPH |
07/2023-09.03.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 13.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 14.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 2/2023 | 287,35 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR 2/2022 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340067 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 8.2.2023 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340068 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 3/2023 | 420,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340069 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 1/2023 | 901,75 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340070 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 14.03.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2023 | 21.3.2023 | |
1192340071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2023 (dobropis) | -7,78 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 15.03.2023 | 28.03.2023 | 19.4.2023 | |
1192340072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 92,38 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 19.4.2023 | |
1192340073 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 216,07 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 23.03.2023 | 06.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340074 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 2/2023 | 1049,36 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.03.2023 | 30.03.2023 | 19.4.2023 | |
1192340075 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 584,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 9/2023-20.3.2023 | 27.03.2023 | 30.03.2023 | 19.4.2023 |
1192340076 | MUDr. Babiš Branislav A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 28.03.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340077 | MUDr. Babiš Branislav A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca |
31925219 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 28.03.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340078 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 30.03.2023 | 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340079 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu "Oprava sociálnych zariadení, maliarske práce v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
6/2023-23.2.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 266,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2023 | 06.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340081 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.12.2022-31.03.2023 | 833,87 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,38 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 05.04.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2023 | 2727,90 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2023 | 3112,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2023 | 1867,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2023 | 479,29 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 19.4.2023 | |
1192340087 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 11.5.2023 |