Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192340173 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 6/2023 | 415,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.07.2023 | 19.07.2023 | 27.7.2023 | |
1192340172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 6/2023 | 1511,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.07.2023 | 19.07.2023 | 27.7.2023 | |
1192340171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 6/2023 | 2205,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.07.2023 | 19.07.2023 | 27.7.2023 | |
1192340170 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.07.2023 | 19.07.2023 | 27.7.2023 | |
1192340176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2023 | 19.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340175 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.07.2023 | 19.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 6/2023 | 1,60 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.07.2023 | 21.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340179 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 13.12.2022-27.6.2023 | 2030,15 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2023 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.06.2023 zo dňa 12.06.2023 | 10.07.2023 | x | 9.8.2023 | |
1192340177 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 2Q.2023 | 94,25 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 11.07.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.07.2023 | 9.8.2023 | |
1192340182 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2023 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340186 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 6/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 06/2023 (dobropis) | -5,72 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.07.2023 | 24.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 6/2023 | 208,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340183 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 13.07.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 14.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340187 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 61,02 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.07.2023 | 21.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340188 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2023 | 89,94 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 19.07.2023 | 25.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340189 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | vyúčtovanie tepla, vody, stočného za rok 2022 (preplatok) | -2630,27 bez DPH |
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky | 20.07.2023 | 19.07.2023 | 14.8.2023 | |
1192340190 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 76,80 vrátane DPH |
29/2023-17.7.2023 | 24.07.2023 | 04.08.2023 | 16.8.2023 | |
1192340191 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 203,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 30/2023-24.7.2023 | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 16.8.2023 |
1192340192 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2023 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.08.2023 | 07.08.2023 | 16.8.2023 | |
1192340195 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 16.8.2023 | |
1192340194 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 13,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 04.08.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.08.2023 | 16.8.2023 | |
1192340193 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 229,52 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 16.8.2023 | |
1192340199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2023 | 111,41 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340197 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 242,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 31/2023-1.8.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 16.8.2023 |
1192340196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2023 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.07.2023 zo dňa 12.07.2023 | 07.08.2023 | x | 16.8.2023 | |
1192340202 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 7/2023 | 435,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340201 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 7/2023 | 1551,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340200 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 7/2023 | 2280,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340204 | TIPLUX s.r.o. Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | oprava svietidiel v budove ÚPSVR Čadca | 10759,09 vrátane DPH |
27/2023-19.6.2023 | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 7/2023 | 1,92 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.08.2023 | 10.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340208 | Belej Stanislav č.220, 013 56 Hvozdnica |
43385036 | maliarske práce v budove ÚPSVR Čadca | 10738,19 vrátane DPH |
23/2023-14.6.2023 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340205 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 10.08.2023 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340207 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov 13.7.2023 | 90,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 28/2023-23.6.2023 | 11.08.2023 | 16.08.2023 | 6.9.2023 |
1192340206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 07/2023 (dobropis) | -5,40 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 11.08.2023 | 23.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 7/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 7/2023 | 137,95 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 6.9.2023 | |
1192340211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 204,35 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.08.2023 | 25.08.2023 | 6.9.2023 |