Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440184   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 7/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    01.07.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440183   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 7/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    01.07.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440182   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,08 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    28.06.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.06.2024   15.7.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440180   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  účastnícky poplatok na kurze Krízový manažment vo verejnej správe  140,00 
bez DPH
Žiadosť č.1/2024-13.5.2024    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440179   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
45960470  vyúčtovanie tepla, vody a stočného za rok 2023  78,58 
bez DPH
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky    24.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440178   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  322,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  31/2024-12.6.2024  18.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  414,31 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440176   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    17.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440175   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  rekonštrukcia odvodnenia a izolácie základov v budove ÚPSVR Čadca  60349,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.152/113/2023-15.12.2023    17.06.2024  21.06.2024  15.7.2024 
1192440174   Websupport s.r.o.
Karadzičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  predĺženie domény "upsvarcadca.sk" na obdobie: 14.7.2024-14.7.2025  17,88 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020  32/2024-16.6.2024  17.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 05/2024 (dobropis)   -3,42 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
1192440170   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 5/2024  165,00 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004   27/2024-10.6.2024  12.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440169   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  242,16 
vrátane DPH
  27/2024-10.6.2024  12.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440168   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky    11.06.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.06.2024   15.7.2024 
1192440167   MAN-MATIC, s.r.o.
Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin
36409821  ubytovanie  126,00 
vrátane DPH
  29/2024-10.6.2024  10.6.2024  12.06.2024  15.7.2024 
1192440166   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1388,68 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440165   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1983,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440164   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 5/2024  1,92 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2024 zo dňa 10.05.20243    06.06.2024  15.7.2024 
1192440161   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  353,54 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440160   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátke elektriny za 6/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440159   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátke elektriny za 6/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440158   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 6/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440155   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    05.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  188,94 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.06.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440152   BOOLIN s.r.o.
č.1794, 023 01 Oščadnica
52331644  tlač samolepiek, grafické práce, montážne práce na informačnej tabuli ÚPSVR Čadca  144,00 
vrátane DPH
  25/2024-23.5.2024  28.05.2024  29.05.20224  20.6.2024 
1192440151   Valčuhová Monika
Hlavice 1204, 023 22 Klokočov
53114388  občerstvenie na akciu "Raňajky so zamestnávateľmi"  240,00 
vrátane DPH
  19/2024-23.4.2024  24.05.2024  29.05.2024  20.6.2024 
1192440150   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2024  190,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    21.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440149   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  383,42 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440148   Jaroslav Bednár - N.P.B.
Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca
40758451  výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca  378,20 
vrátane DPH
  15/2024-19.4.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440147   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  806,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  23/2024-14.05.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440146   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  417,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  24/2024-14.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440145   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  418,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  22/2024-10.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440144   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024  4043,14 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.05.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť