Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440097 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora | 16,68 vrátane DPH |
12/2024-27.3.2024 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440252 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 46,20 vrátane DPH |
49/2024-22.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440118 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 197,71 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440119 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 156,96 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440217 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | dodávka a montáž madiel | 1209,60 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 37/2024-4.7.2024 | 30.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 |
1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440280 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 3.Q.2024 | 139,10 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440018 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q:2023 | 144,95 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440186 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2024 | 104,00 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440169 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 242,16 vrátane DPH |
27/2024-10.6.2024 | 12.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440227 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 792,00 bez DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 28/2024-10.6.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 |
1192440048 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | chladnička DD-207 WH VIVAX | 299,00 vrátane DPH |
5/2024-7.2.2024 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
1192440024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440242 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 7/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 6/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440269 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440299 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 11.11.2024 | |
1192440302 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 152,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 6/2024/SPO-2.9.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
1192440214 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 114,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 1/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440213 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 2/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440297 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 53/2024-12.9.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 |
1192440281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 10/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440033 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 2/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440017 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440061 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440121 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 4/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440138 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 5/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440158 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 6/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440231 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440256 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440266 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2024 | 3237,34 vrátane DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440151 | Valčuhová Monika Hlavice 1204, 023 22 Klokočov |
53114388 | občerstvenie na akciu "Raňajky so zamestnávateľmi" | 240,00 vrátane DPH |
19/2024-23.4.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 15.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
1192440275 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 01.10.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024 | 22.10.2024 |