Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440097   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora  16,68 
vrátane DPH
  12/2024-27.3.2024  05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440252   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja  46,20 
vrátane DPH
  49/2024-22.8.2024  04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440118   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  197,71 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440119   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  156,96 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440217   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  dodávka a montáž madiel  1209,60 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021  37/2024-4.7.2024  30.07.2024  02.08.2024  14.8.2024 
1192440089   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 1.Q.2024  140,47 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    04.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440280   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 3.Q.2024  139,10 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440018   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 4.Q:2023  144,95 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440186   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 2.Q.2024  104,00 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440169   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  242,16 
vrátane DPH
  27/2024-10.6.2024  12.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440227   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  792,00 
bez DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  28/2024-10.6.2024  06.08.2024  14.08.2024  16.8.2024 
1192440048   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  chladnička DD-207 WH VIVAX  299,00 
vrátane DPH
  5/2024-7.2.2024  08.02.2024  12.02.2024  28.2.2024 
1192440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440242   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 7/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.08.2024  20.08.2024  5.9.2024 
1192440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.02.2024  16.02.2024  14.3.2024 
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
1192440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 6/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    12.07.2024  23.07.2024  14.8.2024 
1192440269   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.10.2024  16.10.2024  11.11.2024 
1192440302   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  152,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  6/2024/SPO-2.9.2024  16.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440214   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  114,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  1/2024/SPO-15.4.2024  24.07.2024  25.07.2024  14.8.2024 
1192440213   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  380,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  2/2024/SPO-15.4.2024  24.07.2024  25.07.2024  14.8.2024 
1192440297   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  53/2024-12.9.2024  11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 10/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440033   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 2/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.02.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1192440017   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 1/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440061   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 3/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    06.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440121   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 4/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440138   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 5/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    14.05.2024  20.05.2024  24.5.2024 
1192440158   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 6/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440187   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 7/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440231   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 8/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021     07.08.2024  12.08.2024  21.8.2024 
1192440256   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 9/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.09.2024  06.09.2024  17.9.2024 
1192440266   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2024  3237,34 
vrátane DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440151   Valčuhová Monika
Hlavice 1204, 023 22 Klokočov
53114388  občerstvenie na akciu "Raňajky so zamestnávateľmi"  240,00 
vrátane DPH
  19/2024-23.4.2024  24.05.2024  29.05.2024  20.6.2024 
1192440301   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    15.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024   11.11.2024 
1192440275   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    01.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024   22.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť