Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440264 | REGAL SISTEM, s.r.o. Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín |
34144994 | oprava mobilných regálov | 216,00 vrátane DPH |
52/2024-3.9.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440263 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 350,09 bez DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440262 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 1355,02 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 8/2024 | 1918,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2024 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440258 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.09.2024 | 26.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024 | 05.09.2024 | x | 17.9.2024 | |
1192440256 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440255 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440254 | Staviner, s.r.o. Horná 1073/1, 022 01 Čadca |
52311279 | oprava sociálnych zariadení a výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVR Čadca | 22419,62 vrátane DPH |
45/2024-12.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440252 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 46,20 vrátane DPH |
49/2024-22.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,64 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 04.09.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440250 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 279,52 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 9/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 5.9.2024 | |
1192440248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 9/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 5.9.2024 | |
1192440247 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 123,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 48/2024-22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 5.9.2024 |
1192440246 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 21.08.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 21.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 206,78 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440244 | AUOPROFIT, s.r.o. A. Hlinku 483, 022 01 Čadca |
36391603 | oprava služobného motorového vozidla (poistná udalosť) | 66,39 vrátane DPH |
47/2024-19.8.2024 | 19.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440243 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440242 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 7/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 07/2024 (dobropis) | -4,74 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440240 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 13.08.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440239 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 217,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 43/2024-15.8.2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 21.8.2024 |
1192440238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 7/2024 | 189,30 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 7/2024 | 1389,54 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 7/2024 | 1985,46 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 7/2024 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440233 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 05.08.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440232 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov | 16,68 vrátane DPH |
41/2024-31.7.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440231 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440230 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 841,84 vrátane DPH |
39/2024-18.7.2024 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440229 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.07.2024 zo dňa 10.07.2024 | 07.08.2024 | x | 21.8.2024 | |
1192440228 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.08.2024 | 20.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440227 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 792,00 bez DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 28/2024-10.6.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 |
1192440226 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 183,82 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 |