Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 7/2024  1985,46 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.08.2024  14.08.2024  21.8.2024 
1192440165   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1983,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 8/2024  1918,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440200   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 6/2024  1885,18 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 11/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  1735,32 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440039   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  1623,35 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  1620,62 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440309   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 10/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440268   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    12.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440226   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440190   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2024  1526,58 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.04.2024  11.04.2024  25.4.2024 
1192440131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  1510,82 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440287   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  1494,46 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440237   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 7/2024  1389,54 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.08.2024  14.08.2024  21.8.2024 
1192440166   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  1388,68 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440262   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 8/2024  1355,02 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440201   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 6/2024  1295,88 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440217   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  dodávka a montáž madiel  1209,60 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021  37/2024-4.7.2024  30.07.2024  02.08.2024  14.8.2024 
1192440265   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  1188,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  46/2024-19.8.2024  10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024  852,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440230   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  841,84 
vrátane DPH
  39/2024-18.7.2024  07.08.2024  12.08.2024  21.8.2024 
1192440147   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  806,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  23/2024-14.05.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440227   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  792,00 
bez DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  28/2024-10.6.2024  06.08.2024  14.08.2024  16.8.2024 
1192440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 1.1.2023-31.12.2023  613,21 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    05.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť