Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  414,31 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  188,94 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.06.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440149   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  383,42 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  435,69 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  338,57 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.04.2024  25.04.2024  14.5.2024 
1192440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  177,09 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  164,95 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1192440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  229,83 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  340,41 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.02.2024  21.02.2024  14.3.2024 
1192440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  278,02 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440027   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  100,10 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  62,86 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440252   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja  46,20 
vrátane DPH
  49/2024-22.8.2024  04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440169   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  242,16 
vrátane DPH
  27/2024-10.6.2024  12.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440196   Ľubomír Kubla
č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou
33681856  prenájom priestorov stanu - školenie civilnej obrany  300,00 
bez DPH
  33/2024-17.6.2024  04.07.2024  10.07.2024  14.8.2024 
1192440048   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  chladnička DD-207 WH VIVAX  299,00 
vrátane DPH
  5/2024-7.2.2024  08.02.2024  12.02.2024  28.2.2024 
1192440264   REGAL SISTEM, s.r.o.
Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín
34144994  oprava mobilných regálov  216,00 
vrátane DPH
  52/2024-3.9.2024  06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440289   Peter Kajánek
č.79, 023 57 Podvysoká
34930001  výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca  6760,59 
bez DPH
  58/2024-30.9.2024  08.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 11/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440260   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440234   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 7/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.08.2024  14.08.2024  21.8.2024 
1192440199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 6/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 2/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 1/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2023  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    10.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440301   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    15.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024   11.11.2024 
1192440275   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    01.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024   22.10.2024 
1192440274   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,47 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
1192440273   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,60 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť