Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440190 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
1192440297 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 53/2024-12.9.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 |
1192440210 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 30/2024-11.6.2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440109 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu | 93,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 08/2024-1.3.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 |
1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440148 | Jaroslav Bednár - N.P.B. Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca |
40758451 | výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca | 378,20 vrátane DPH |
15/2024-19.4.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440155 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 153,34 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440196 | Ľubomír Kubla č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou |
33681856 | prenájom priestorov stanu - školenie civilnej obrany | 300,00 bez DPH |
33/2024-17.6.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 11/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
1192440279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 8/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440167 | MAN-MATIC, s.r.o. Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin |
36409821 | ubytovanie | 126,00 vrátane DPH |
29/2024-10.6.2024 | 10.6.2024 | 12.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440189 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.07.2024 | 30.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440095 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 26.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440015 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1192440101 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440105 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 209,10 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440266 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2024 | 3237,34 vrátane DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440203 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad za 7-12/2024 | 101,25 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440179 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
45960470 | vyúčtovanie tepla, vody a stočného za rok 2023 | 78,58 bez DPH |
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky | 24.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440117 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 | vývoz fekálii | 106,92 vrátane DPH |
16/2024-19.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440311 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 5/2024/SPO-6.8.2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
1192440302 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 152,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 6/2024/SPO-2.9.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
1192440214 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 114,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 1/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440213 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 2/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440144 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024 | 4043,14 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.05.2024 | 10.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 |