Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440297   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  53/2024-12.9.2024  11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440210   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  30/2024-11.6.2024  15.07.2024  23.07.2024  14.8.2024 
1192440109   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  08/2024-1.3.2024  15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440077   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  6/2024-8.2.2024  14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 11/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024  852,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440266   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2024  3237,34 
vrátane DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440203   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  poplatok za odpad za 7-12/2024  101,25 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.10.2024  16.10.2024  11.11.2024 
1192440269   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440242   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 7/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.08.2024  20.08.2024  5.9.2024 
1192440206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 6/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    12.07.2024  23.07.2024  14.8.2024 
1192440174   Websupport s.r.o.
Karadzičova 12, 821 08 Bratislava
36421928  predĺženie domény "upsvarcadca.sk" na obdobie: 14.7.2024-14.7.2025  17,88 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020  32/2024-16.6.2024  17.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
1192440108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.02.2024  16.02.2024  14.3.2024 
1192440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440308   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 11/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440304   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 9/2024  103,90 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    22.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 10/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440280   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 3.Q.2024  139,10 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440270   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 8/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440256   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 9/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.09.2024  06.09.2024  17.9.2024 
1192440243   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 7/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    16.08.2024  23.08.2024  5.9.2024 
1192440217   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  dodávka a montáž madiel  1209,60 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021  37/2024-4.7.2024  30.07.2024  02.08.2024  14.8.2024 
1192440216   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 6/2024  99,,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    25.07.2024  02.08.2024  14.8.2024 
1192440187   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 7/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440186   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 2.Q.2024  104,00 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440176   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    17.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť