Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 435,69 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 5/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 5/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.04.2024 zo dňa 10.04.2024 | 07.05.2024 | x | 24.5.2024 | |
1192440131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2024 | 1510,82 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440132 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 4/2024 | 346,64 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440136 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 21/2024-6.5.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 |
1192440137 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 452,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 20/2024-6.5.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 |
1192440138 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 5/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 4/2024 | 302,10 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440140 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440141 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 16.05.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 04/2024 (dobropis) | -4,04 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.05.2024 | 28.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440144 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024 | 4043,14 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.05.2024 | 10.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440145 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 418,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 22/2024-10.5.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440146 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 417,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 24/2024-14.5.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440147 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 806,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 23/2024-14.05.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440148 | Jaroslav Bednár - N.P.B. Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca |
40758451 | výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca | 378,20 vrátane DPH |
15/2024-19.4.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 383,42 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440150 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2024 | 190,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440151 | Valčuhová Monika Hlavice 1204, 023 22 Klokočov |
53114388 | občerstvenie na akciu "Raňajky so zamestnávateľmi" | 240,00 vrátane DPH |
19/2024-23.4.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 20.6.2024 | |
1192440152 | BOOLIN s.r.o. č.1794, 023 01 Oščadnica |
52331644 | tlač samolepiek, grafické práce, montážne práce na informačnej tabuli ÚPSVR Čadca | 144,00 vrátane DPH |
25/2024-23.5.2024 | 28.05.2024 | 29.05.20224 | 20.6.2024 | |
1192440153 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 188,94 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440155 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 153,34 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440158 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 6/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440159 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátke elektriny za 6/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440160 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátke elektriny za 6/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440161 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 353,54 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440162 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2024 zo dňa 10.05.20243 | 06.06.2024 | x | 15.7.2024 | |
1192440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440164 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 5/2024 | 1,92 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1983,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2024 | 1388,68 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440167 | MAN-MATIC, s.r.o. Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin |
36409821 | ubytovanie | 126,00 vrátane DPH |
29/2024-10.6.2024 | 10.6.2024 | 12.06.2024 | 15.7.2024 |