Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440101   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  264,86 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    09.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1192440099   ANKO medica, s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  236,98 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    08.04.2024  29.04.2024  14.5.2024 
1192440120   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis)  -727,85 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  30.04.2024  24.5.2024 
1192440118   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  197,71 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440119   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  156,96 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440117   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
50631578  vývoz fekálii  106,92 
vrátane DPH
  16/2024-19.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440116   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 3/2024  247,86 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    24.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440132   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 4/2024  346,64 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440131   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  1510,82 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440129   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 5/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 5/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  435,69 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440124   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  pretláčanie kanalizácie  153,07 
vrátane DPH
  18/2024-19.4.2024  06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440123   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440121   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 4/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192340135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 4/2024  2088,58 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    10.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440133   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024  2,08 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440138   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 5/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    14.05.2024  20.05.2024  24.5.2024 
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
1192440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 4/2024  302,10 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440137   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  452,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  20/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440136   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  21/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440150   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2024  190,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    21.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440149   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  383,42 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440148   Jaroslav Bednár - N.P.B.
Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca
40758451  výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca  378,20 
vrátane DPH
  15/2024-19.4.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440147   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  806,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  23/2024-14.05.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440146   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  417,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  24/2024-14.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440145   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  418,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  22/2024-10.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440140   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    15.05.2024  24.05.2024  24.5.2024 
1192440142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 04/2024 (dobropis)   -4,04 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.05.2024  28.05.2024  20.6.2024 
1192440151   Valčuhová Monika
Hlavice 1204, 023 22 Klokočov
53114388  občerstvenie na akciu "Raňajky so zamestnávateľmi"  240,00 
vrátane DPH
  19/2024-23.4.2024  24.05.2024  29.05.2024  20.6.2024 
1192440153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  188,94 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.06.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440144   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024  4043,14 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.05.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440164   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 5/2024  1,92 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440161   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 5/2024  353,54 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440160   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátke elektriny za 6/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť