Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440115 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 24.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 08.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 66,22 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 04.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 100,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 25.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 12.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 06.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440049 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
1192440035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440034 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440025 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 15.01.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440293 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024 | 909,36 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440181 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024 | 2207,02 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440124 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | pretláčanie kanalizácie | 153,07 vrátane DPH |
18/2024-19.4.2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440118 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 197,71 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440119 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 156,96 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024 | 852,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440252 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 46,20 vrátane DPH |
49/2024-22.8.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440169 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 242,16 vrátane DPH |
27/2024-10.6.2024 | 12.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440264 | REGAL SISTEM, s.r.o. Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín |
34144994 | oprava mobilných regálov | 216,00 vrátane DPH |
52/2024-3.9.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440304 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2024 | 103,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
1192440281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 10/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440280 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 3.Q.2024 | 139,10 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 8.11.2024 | |
1192440270 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
1192440256 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 17.9.2024 | |
1192440243 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
1192440231 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440216 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2024 | 99,,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2024 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 | |
1192440186 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2024 | 104,00 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 23.7.2024 |