Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440213   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  380,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  2/2024/SPO-15.4.2024  24.07.2024  25.07.2024  14.8.2024 
1192440046   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  1/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440045   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena kotla v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  2/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440044   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  3/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440043   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena podlahy v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  4/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440155   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    05.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440210   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  30/2024-11.6.2024  15.07.2024  23.07.2024  14.8.2024 
1192440109   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  08/2024-1.3.2024  15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440077   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  6/2024-8.2.2024  14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440247   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  123,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  48/2024-22.8.2024  27.08.2024  28.08.2024  5.9.2024 
1192440239   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  217,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  43/2024-15.8.2024  13.08.2024  15.08.2024  21.8.2024 
1192440179   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
45960470  vyúčtovanie tepla, vody a stočného za rok 2023  78,58 
bez DPH
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky    24.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440178   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  322,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  31/2024-12.6.2024  18.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440147   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  806,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  23/2024-14.05.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440146   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  417,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  24/2024-14.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440145   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  418,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  22/2024-10.5.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440137   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  452,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  20/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440136   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  21/2024-6.5.2024  14.05.2024  22.05.2024  24.5.2024 
1192440083   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  247,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  12/2024-18.3.2024  25.03.2024  26.03.2024  2.4.2024 
1192440071   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  360,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  09/2024-5.3.2024  11.03.2024  15.03.2024  2.4.2024 
1192440227   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  792,00 
bez DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  28/2024-10.6.2024  06.08.2024  14.08.2024  16.8.2024 
1192440226   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440190   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440144   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024  4043,14 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.05.2024  10.06.2024  20.6.2024 
1192440086   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 4/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    02.04.2024  04.04.2024  25.4.2024 
1192440058   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 3/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    01.03.2024  04.03.2024  14.3.2024 
1192440032   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  splátka plynu 2/2024  2901,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    02.02.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1192440026   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis)  -10223,74 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023    16.01.2024  05.02.2024  14.2.2024 
1192440117   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
50631578  vývoz fekálii  106,92 
vrátane DPH
  16/2024-19.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440232   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov   16,68 
vrátane DPH
  41/2024-31.7.2024  06.08.2024  14.08.2024  21.8.2024 
1192440193   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov   16,68 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.  35/2024-25.6.2024  04.07.2024  10.07.2024  14.8.2024 
1192440097   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora  16,68 
vrátane DPH
  12/2024-27.3.2024  05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 9/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.09.2024  03.09.2024  5.9.2024 
1192440249   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 9/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.09.2024  03.09.2024  5.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na

Print