Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440213 | Mgr. Denisa Remišová, mediátorka Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina |
42347858 | mediačné služby | 380,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024 | 2/2024/SPO-15.4.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440046 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
1/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440045 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena kotla v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
2/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440044 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
3/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440043 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena podlahy v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
4/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440155 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 153,34 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
1192440210 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 30/2024-11.6.2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440109 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu | 93,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 08/2024-1.3.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 |
1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440247 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 123,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 48/2024-22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 5.9.2024 |
1192440239 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 217,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 43/2024-15.8.2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 21.8.2024 |
1192440179 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
45960470 | vyúčtovanie tepla, vody a stočného za rok 2023 | 78,58 bez DPH |
Zmluva o nájme-22.3.2006+dodatky | 24.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1192440178 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 322,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 31/2024-12.6.2024 | 18.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 |
1192440147 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 806,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 23/2024-14.05.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440146 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 417,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 24/2024-14.5.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440145 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 418,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 22/2024-10.5.2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 |
1192440137 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 452,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 20/2024-6.5.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 |
1192440136 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 21/2024-6.5.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 |
1192440083 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 247,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 12/2024-18.3.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440071 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 360,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 09/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440227 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 792,00 bez DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 28/2024-10.6.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 16.8.2024 |
1192440226 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
1192440190 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
1192440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
1192440144 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2024-30.4.2024 | 4043,14 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.05.2024 | 10.06.2024 | 20.6.2024 | |
1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440117 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 | vývoz fekálii | 106,92 vrátane DPH |
16/2024-19.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440232 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov | 16,68 vrátane DPH |
41/2024-31.7.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
1192440193 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov | 16,68 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 35/2024-25.6.2024 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 14.8.2024 |
1192440097 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora | 16,68 vrátane DPH |
12/2024-27.3.2024 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 9/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 5.9.2024 | |
1192440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 9/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 5.9.2024 |