Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440097 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora | 16,68 vrátane DPH |
12/2024-27.3.2024 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024 | 852,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440095 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 26.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440094 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 357,54 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 1526,58 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 2164,37 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 08.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 177,09 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 66,22 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 04.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 4/2024 | 143,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny 4/2024 | 68,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440083 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 247,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 12/2024-18.3.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 100,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 25.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440081 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2024 | 366,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 164,95 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440079 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 322,61 vrátane DPH |
11/2024-14.3.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.03.2024 | x | 2.4.2024 | |
1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2024 (dobropis) | -5,76 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440074 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440073 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 115,39 vrátane DPH |
10/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 12.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440071 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 360,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 09/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 2/2024 | 323,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440069 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 1,60 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2024 | 347,23 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2024 | 1620,62 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2024 | 2304,79 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.02.2024 zo dňa 09.02.2024 | 07.03.2024 | x | 2.4.2024 | |
1192440063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 06.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440062 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440061 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 229,83 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 |