Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.05.2024  22.05.2024  20.6.2024 
1192440108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440076   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 2/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.02.2024  16.02.2024  14.3.2024 
1192440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440358   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 4.Q.2024  3237,34 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    09.12.2024  11.12.2024  7.1.2025 
1192440266   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2024  3237,34 
vrátane DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440203   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  poplatok za odpad za 7-12/2024  101,25 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024  852,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440345   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 12/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.12.2024  05.12.2024  7.1.2025 
1192440310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 11/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2024  10.07.2024  23.7.2024 
1192440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440297   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  53/2024-12.9.2024  11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440210   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 11.6.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  30/2024-11.6.2024  15.07.2024  23.07.2024  14.8.2024 
1192440109   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu  93,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  08/2024-1.3.2024  15.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440077   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  6/2024-8.2.2024  14.03.2024  19.03.2024  2.4.2024 
1192440370   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1998,00 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  73/2024-2.12.2024  19.12.2024  27.12.2024  7.1.2025 
1192440342   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 11/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.12.2024  05.12.2024  7.1.2025 
1192440309   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 10/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440268   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    12.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440227   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  792,00 
bez DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  28/2024-10.6.2024  06.08.2024  14.08.2024  16.8.2024 
1192440226   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440190   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440357   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 11/2024  2284,33 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    09.12.2024  11.12.2024  7.1.2025 
1192440351   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 11/2024  347,23 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    05.12.2024  11.12.2024  7.1.2025 
1192440350   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 11/2024  1738,91 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    05.12.2024  11.12.2024  7.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť